老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
答: 你好!這個(gè)不需要單獨(dú)調(diào)出來的額
我在申報(bào)國稅增值稅申報(bào)表我們公司是勞務(wù)派遣一般納稅人簡(jiǎn)易征收,差額納稅
答: 按照差額納稅的申報(bào)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅申報(bào)表的填寫
答: 好看的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
增值稅一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),一般計(jì)稅依據(jù)里的6%的銷售收入為什么自動(dòng)帶出來到簡(jiǎn)易征收里了
增值稅一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),一般計(jì)稅依據(jù)里的6%的銷售收入為什么自動(dòng)帶出來到簡(jiǎn)易征收里了
一般納稅人的簡(jiǎn)易征收,填列增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那應(yīng)該如何填列?


陳小魚 追問
2020-06-08 15:28
劉之寒老師 解答
2020-06-08 15:35