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老師你好,請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購方寫本單位呢? 我們是購進農(nóng)產(chǎn)品只能開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(普票咯)?
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2022-03-23
增值稅申報表的附列資料里,銷售額的計算與主表的合計數(shù)不一樣,怎么辦 主表: 稅務機關代開專票114896.12 稅控開具的普票63207.77 應征增值稅銷售額178103.89附表:應稅行為計稅銷售額計算 生成的不含稅銷售額178103.88 與主表的銷售額不一致怎么辦?
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2017-01-11
銷售方需要購買方開具紅字信息表,然后已經(jīng)上傳審核了,之后一直未收到銷售方開的紅字發(fā)票,問了之后發(fā)現(xiàn)銷售方單位填寫不對,(銷售方還未開具沖紅發(fā)票),這個情況是否需要到稅務撤銷,然后再給銷售方重新開具紅字信息表。
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2023-11-01
老師我們老板既銷售米、面、油、牛奶等應稅商品,又銷售蔬菜等免稅產(chǎn)品,銷售出去對方不要票,他為了不交稅將應稅的這部分也做成免稅蔬菜銷售額,開蔬菜的進項發(fā)票,問這樣做應注意哪些問題?一個月銷售額50多萬?怎么處理呢?
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2020-11-04
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負數(shù)申報,賬上沒去沖原來的未開票銷售,導致利潤表上的銷售額跟增值稅申報表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個人的,銷售時都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時候把沒開票的銷售額加在一起報就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師,發(fā)生銷售折讓,銷售方已全額開具發(fā)票,我購貨方已進行認證,我購貨方申請開具紅字信息表,打印蓋章后交給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票,并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方,這些業(yè)務我購貨方怎么做賬?
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2019-12-12
商品銷售公司財務軟件中進銷存模塊當月按銷售發(fā)票錄入銷售數(shù)據(jù)后,如果發(fā)票當月又作廢或者紅沖后又重開,在進銷存模塊中怎么需要怎么處理
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2020-02-26
我公司是一家白酒制造企業(yè),現(xiàn)將自用的2輛汽車出售給公司有大股東企業(yè),如何給對方開票,我們營業(yè)范圍是白酒銷售、生產(chǎn),可以開車輛銷售發(fā)票?
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2019-08-17
老師,如果我現(xiàn)在要銷售一批設備,有13%是設備銷售,3%按簡易開票銷售,但對方只能開出9%的發(fā)票,因些對方讓我公司把差額補給他,請問這樣合理嗎
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2019-11-11
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時,合同單價為含運費單價,那么我們在開具銷售發(fā)票時,發(fā)票單價含運費,全都進了主營業(yè)務收入,那在進銷售費用時又去代開了運輸發(fā)票,是不是重復納稅,這個怎么進行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對公轉(zhuǎn)賬款項。 二、公司銷售開票給客戶沒有走對公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶,客戶當月沒有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開票銷售,并且未開票銷售額在3月份已申報納稅,這部分在4月份開了16個點的專用發(fā)票,請問4月份申報納稅時,要怎么處理16個點的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復開了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開了負數(shù)發(fā)票,沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應稅貨物銷售額”這一欄不能填負數(shù)的話,后面一欄的本年累計數(shù)就多了10000,本年累計數(shù)不對有什么影響嗎
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2018-06-01
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風險呢
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2019-05-08
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有服務類也有銷售類,同時為一家客戶提供了服務也銷售了商品,如何開具發(fā)票?可以開在同一張發(fā)票嗎?銷售清單如何提供?
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2017-06-19
老師,廠家給我們按照成本價開16個點的增票,我們給客戶單位按照銷售價開16個點的增票,那我們交稅是怎樣抵扣的,是銷售額??16%-廠家銷售額×16%嗎
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2018-12-07
一般納稅人填報填值稅報表時,紅字銷售收入數(shù)據(jù)(沖紅的),該填在哪一欄?還是直接填相減(當月銷售藍字發(fā)票一當月銷量紅字發(fā)票)的數(shù)在銷售額欄?
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2018-11-06