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轉(zhuǎn)出未交增值稅金額怎么看怎么算的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-06-12
能發(fā)一下關(guān)于增值稅,預(yù)交增值稅,未交增值稅這些稅金的做賬分錄嗎?搞不懂怎么轉(zhuǎn)出未交增值稅[Face:5]
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2019-01-19
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
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2017-09-08
惠州營改增裝修費(fèi)增值稅增值稅發(fā)票真?zhèn)尾樵儯?/span>
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2015-10-31
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
土地增值稅清算調(diào)增收入后是否要補(bǔ)交增值稅?
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2019-04-28
圖一計(jì)算換入資產(chǎn)的入帳價值是不算增值稅的,圖二是計(jì)算增值稅的,什么時候考慮增值稅,什么時候不考慮增值稅?
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2017-07-04
現(xiàn)在出口退稅 出口的利潤有多大 出口的利趣算 出口的利潤怎么算
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2019-07-15
已交稅金主要核算什么項(xiàng)目呀? 我理解的是:月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額時 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎? 繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(需要交增值稅)的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對嗎?
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2018-10-16
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除每個月是不是也轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后在吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。?
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2022-01-06
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應(yīng)交稅費(fèi)增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師計(jì)提增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(1%增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 等交納的時候是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
我在實(shí)操里面看見未繳增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面!可是對于當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
老師,您好!本月計(jì)提增值稅,我做的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
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2019-12-01
月末做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,確認(rèn)收入沖減應(yīng)交增值稅時:?借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅?貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
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2018-09-04
年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等會計(jì)分錄
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2020-05-19
內(nèi)帳沒有增值稅,外賬有增值稅,外賬交的增值稅,內(nèi)帳做賬時怎么做?
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2017-12-10
公司購買的電腦2月做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經(jīng)報(bào)稅了,
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2017-03-28