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送心意

答疑-李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 16:29

是的哦!  將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅科目!

angel 追問

2018-10-16 16:40

好的,謝謝老師

答疑-李老師 解答

2018-10-16 16:47

不客氣的!祝您生活愉快

angel 追問

2018-10-16 16:53

老師,稅控盤的維護(hù)費(fèi)抵稅分錄可以直接是是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金  嗎?  還是要先將銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?

答疑-李老師 解答

2018-10-16 17:06

祝您生活愉快!

angel 追問

2018-10-16 17:07

謝謝老師

答疑-李老師 解答

2018-10-16 17:08

不客氣的!祝您生活愉快

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
可以的
2017-09-04 22:00:33
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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