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應交稅費,所得稅在借方,是不是表示稅款繳了當初沒有計提
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2019-06-05
老師,你好,請問下我18年計提了所得稅90萬,后來報稅,有環(huán)保設備科抵扣稅,因此后來不用交稅了,當時計提 借 所得稅 90萬 貸應交稅費-所得稅 90,現(xiàn)在要轉回,怎么處理?
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2019-05-08
老師,我的意思是賬面上所得稅計提了多少,賬面上已交稅費就是多少了,以前的會計做錯了,所以這樣,我紅沖了多少,再次計提時,金額還是會被紅沖的這部分綜合比實際繳納的小的
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2019-01-05
老師,上個會計做錯了,老師你還是沒明白我意思,我也不知道他怎么做的,我們實際繳納的沒有賬面上多,現(xiàn)在紅沖的話,我最后繳納的還是1000,賬面上不就只有應交400了嗎,紅沖只能讓我所得稅總額是對的,應交稅費總額還是對不上,或者這樣說吧,老師,我現(xiàn)在紅沖了,但我繳納的時候,借應交稅費400,貸銀行1000,那個多出來的600我怎么入賬
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2019-01-05
您好,老師?,F(xiàn)在企業(yè)報表只掛了一個其他應付股東的款項,現(xiàn)在想清稅,但是稅局不同意,要報表清零才可以。但是企業(yè)本來資不抵債,這筆款項要轉成所得繳納所得稅的話,企業(yè)不愿意,覺得不合理再交稅。請問這種情況下該怎么處理
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2019-12-24
老師請問一下這個題目在調整當期應交所得稅的時候為什么第六點管理用的固定資產1600要減掉有點想不明白 固定資產又不影響會計利潤 是不是題目出的不夠嚴謹
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2021-06-05
你好,去年的取得的普票,現(xiàn)在稽查讓補交所得稅,補完后,分錄怎么做,去年是借:營業(yè)費,貸:應付賬款
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2019-09-26
匯算清繳時填的財務年報是含清繳后的數(shù)據嗎?比如我預提費用到匯算時還沒收到票,要調整費用,補交所得稅
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2018-04-11
老師,我發(fā)現(xiàn)上次請教的所得稅匯算調整的分錄還差補報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅,但企業(yè)所得稅未報,未繳稅。所以導致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對等。所以匯算的時候調整了少報的那部分未開票收入。但現(xiàn)在調整的未開票收入需要做賬務調整嗎?應該怎么做分錄?
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2022-04-25
你好老師,問一下我們公司項目今年結束不了,現(xiàn)在每個季度按照15%利潤里預交所得稅,年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎?
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè),公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發(fā)票出去,現(xiàn)在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅,我們想這個月交點企業(yè)所得稅和增值稅,不知道交多少合適呢
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2017-12-25
老師 以前年度虧損400萬,今年第一季度預估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
內部退養(yǎng)收入收到當月已經并入退養(yǎng)工資預交所得稅,在計算年度綜合所得匯算清繳時,要并入一起計算嗎?
2/629
2021-06-11
核定定率企業(yè)所得稅營業(yè)收入超過100萬該怎么交稅?
1/643
2019-04-10
老師,想問一下:利潤=收入-費用,這個利潤就是關系到公司要交的企業(yè)所得稅。 這個費用包括我們該收的應交增值稅-進賬稅額嗎?
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2023-04-25
老師,計稅基礎450*175%=787.5想不明白? 第四問 2018年應交所得稅=(1200-400+18-50*75%-80)中的18和80不知怎么來的,麻煩您幫忙看看
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2020-07-08
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會計交易或事項 銷售產品,收到現(xiàn)款1200元, 2到售產品100元,政項尚來收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元, 4收到B公司交來12月份倉庫租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費200元. 6計算本月員工工資,共計2000元,尚未發(fā)放。 7計算出豐月應交所得稅300元,尚來納。 8交納上月所欠電話費100元. 要求:根據上述資料,請分別按照收付實現(xiàn)制和權責 發(fā)生制填寫收入和費用表,并計算兩種記陳基礎 下的利潤。
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2021-04-23
代職工繳納的個人所得稅可以不走應交稅費-個人所得稅嗎?走其他應收或其他應付
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2021-06-08
企業(yè)所得稅是按本月累計還是本年累計交稅呢?
1/3245
2018-09-06
去年買車一次性入賬(4年折舊),利潤為負數(shù),今年需要稅務處理嗎?在交預交所得稅時,可以按虧損核減嗎
1/375
2019-04-17