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應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
在7月份多認(rèn)證稅額5元, 當(dāng)時(shí)分錄: 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
企業(yè)注銷時(shí),無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計(jì)科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計(jì)科目嗎,
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2019-03-28
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時(shí)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2018-12-31
購買金稅盤的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問:小規(guī)模企業(yè) 銷項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時(shí)候?yàn)樯稌幸粋€借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅或銷項(xiàng)稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29