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老師,您好!請(qǐng)教一下,我單位2018年財(cái)政直接支付一筆30%預(yù)付款60000元,道理上分錄應(yīng)為借:預(yù)付賬款60000貸:銀行存款,但因當(dāng)時(shí)已開票60000元,并且為與決算相符,做分錄借:事業(yè)支出一財(cái)政補(bǔ)助支出_其他資本性支出60000貸:銀行存款60000。2020年財(cái)政直接支付剩余的140000元,這樣做分錄對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:固定資產(chǎn)200000貸:財(cái)政撥款收入140000累計(jì)盈余60000,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出一財(cái)政撥款支出一其他資本性支出140000貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入140000
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2020-04-20
建筑行業(yè)的錢除管理費(fèi)外都轉(zhuǎn)給一個(gè)人,怎么做賬
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2022-04-04
老師,咨詢公司的成本除了工資,管理費(fèi)都計(jì)入成本行嗎
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2020-07-10
老師? 房租加保證金總共37000,保證金2000元,是辦公用的辦公室, 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 待 銀行存款 攤銷的時(shí)候是 借 管理費(fèi)用 待 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 中間攤銷還包括保證金嗎
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2021-04-20
銀行結(jié)算賬戶維護(hù)費(fèi),銀行回單箱年費(fèi),銀行購支票手續(xù)費(fèi)是入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-06-14
員工生孩子時(shí)老板按月先付了工資,現(xiàn)在生育險(xiǎn)報(bào)回來,門診部分借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款** 借:其他應(yīng)付款** 貸:現(xiàn)金 津貼部分:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:管理費(fèi)用-工資 這樣做對(duì)嗎?
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2017-03-22
16年做的分錄借:其他應(yīng)付款-xx 貸:銀行存款,但是這個(gè)是咨詢費(fèi)來的,17年紅沖這筆分錄,然后做一張借:管理費(fèi)用--xx 貸銀行存款,這樣可以嗎???
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2017-06-21
社保不用計(jì)提嗎?公司的會(huì)計(jì)是扣社保的時(shí)候直接 借:管理費(fèi)用-公司設(shè)備 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上,是兩個(gè)股東,應(yīng)該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 老板如果是公司的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費(fèi)用,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,每月借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2017-05-21
老師,公司籌建期的裝修費(fèi),分期付款,付款時(shí)每期做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,等裝修完結(jié)完款后,在做攤銷借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是他這個(gè)是在籌建期,和經(jīng)營(yíng)期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運(yùn)費(fèi),這項(xiàng)費(fèi)用時(shí)間是2016年8月1號(hào)到2017年7月31號(hào)?,F(xiàn)在就做一筆付款會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用~辦公費(fèi),貸銀行存款就可以了嗎?
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2017-09-02
實(shí)收資本的印花稅怎么寫記賬憑證,借管理費(fèi)用印花稅貸銀行存款,還是借稅金及附加貸銀行存款
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2020-01-17
老師 員工張三憑票報(bào)銷墊付的款:可否借:其他應(yīng)付款(單位名稱),貸:其他應(yīng)付款(張三);借:其他應(yīng)付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款(單位)/還是直接:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,不做任何外來
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2018-12-01
請(qǐng)問下這里怎么做呢?為什么不是先進(jìn)入借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-張恩惠 再借其他應(yīng)付款張恩惠,貸銀行存款?
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2020-01-10
老師您好,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1020.00(金額962.26,稅額57.74這個(gè)我上個(gè)月忘做進(jìn)項(xiàng)稅了)貸銀行存款1020.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi),科目做錯(cuò)了,應(yīng)該是差旅費(fèi)。本月怎么做賬。
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2019-12-06
公司員工報(bào)銷應(yīng)酬費(fèi),分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后公司將錢打進(jìn)員工賬戶,分錄是否為:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2017-08-20
你好,老師,剛才你寫的繳納社保費(fèi)分錄,單位承擔(dān)的部分計(jì)入了借管理費(fèi)用687.24元,其他應(yīng)收款284.68元,貸銀行存款971.92元,如果單位該給員工繳納住房公積金,這個(gè)錄又是怎么寫呢,謝謝!
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2019-08-13
老師,我想問下,我5-8月因?yàn)槭钱?dāng)月社保當(dāng)月繳,然后我當(dāng)時(shí)是直接分錄為:借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,但前面1-4又有計(jì)提,現(xiàn)在理不清了,然后現(xiàn)在我想補(bǔ)計(jì)提,分錄應(yīng)該怎么寫?是借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職薪酬-社保 嗎?就這一個(gè)分錄就可以嗎?怎么感覺少了一個(gè)環(huán)節(jié)啊 求解
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2019-12-22