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關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品””、3.同時(shí)攤銷50%借“管理費(fèi)用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時(shí)還做一個(gè)分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個(gè)體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請問這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個(gè)人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個(gè)怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20
購入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
8月份我司來了一個(gè)新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
請問支付稅控盤系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí) 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
請問一下為什么車間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師好,公司購買的團(tuán)體意外險(xiǎn),分錄需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是說直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項(xiàng)稅費(fèi)做出來呢?
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2018-11-14
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過來,是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤?。?/span>
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2019-06-17
一般在給員工繳納社保時(shí),個(gè)人部分借其他應(yīng)收款,然后在發(fā)工資時(shí),再從中貸記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款—代繳社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)”就會(huì)一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個(gè)人部分)都記入管理費(fèi)用呢?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分 個(gè)人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
老師你好,今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對方是虛開,要求調(diào)賬,當(dāng)時(shí)分錄做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個(gè)招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來的錢計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費(fèi)?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28