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營(yíng)改增后我在外地所了所得稅,4月份季報(bào)的時(shí)候,我外地交的所得稅往報(bào)表里那行填呢
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2018-04-03
營(yíng)改增后集體附加稅分錄怎么做呢?
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2017-04-07
一般納稅人完工營(yíng)改增之前的工程項(xiàng)目,取得分包款后,可以用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,如果可以的話,那營(yíng)改增之前的進(jìn)項(xiàng)能轉(zhuǎn)出,如果不可以用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,那稅目是什么
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2024-07-15
在營(yíng)改增之前 營(yíng)業(yè)稅有欠稅 現(xiàn)在怎么處理啊。
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2017-06-27
老師,今年12月份成立的個(gè)體戶,本月開(kāi)具增值稅23萬(wàn)元,按季申報(bào),增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開(kāi)票總額(含增值稅)*25%,還是=開(kāi)票額(不含增值稅)*25%
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅,但是繳納的時(shí)候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
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2019-12-25
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
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2020-01-06
如本月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅,會(huì)計(jì)處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷(xiāo)售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
老師,餐飲營(yíng)改增了沒(méi)有?還是在交營(yíng)業(yè)稅嗎?
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2016-11-02
老師你好,營(yíng)改增后建筑業(yè)的甲供材工程具體要怎么操作?
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2016-07-01
老師,剛才我去報(bào)營(yíng)業(yè)稅,工作人員說(shuō)五月一號(hào)要營(yíng)改增了,把我都說(shuō)暈了,意思就是以后沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了嗎
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2016-03-28
我們年銷(xiāo)售額沒(méi)有超500萬(wàn),我們是營(yíng)改增后成立的企業(yè)
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2016-09-25
老師您好我想請(qǐng)教下?tīng)I(yíng)改增后個(gè)人股息紅利怎么繳納呢是按全額繳納還是÷1.03后×0.6%繳納呢?謝謝
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2016-06-29