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公司每個(gè)月給員工發(fā)放工資的明細(xì)表需要讓每個(gè)員工簽字嗎?如果要簽的話,那每個(gè)人的工資不就公開(kāi)透明了嘛
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2019-12-05
老師:我們公司轉(zhuǎn)款給對(duì)方,銀行明細(xì)表上是對(duì)方公司的名稱,但是銀行回單上是待清算商戶款項(xiàng),這個(gè)是什么意思啊
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2019-05-08
財(cái)務(wù)軟件里面想查看單個(gè)項(xiàng)目收支差額,但是導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)表最后都有結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù),導(dǎo)致最后數(shù)據(jù)都是平的,怎么才能只查看不含結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)呢?
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2020-04-15
在超市中做外賬,都要做庫(kù)存商品明細(xì)表嗎
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2019-06-05
免稅車輛發(fā)生轉(zhuǎn)讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方應(yīng)當(dāng)自購(gòu)買或取得車輛之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新申報(bào)免稅。 重新申報(bào)免稅需要什么資料
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2019-01-31
零申報(bào)填完企業(yè)所得稅A表后,顯示小微企業(yè),還要填這個(gè)A201030優(yōu)惠明細(xì)表,用填什么嗎?還是默認(rèn)都是零,無(wú)需填寫?
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2020-04-05
老師好 我申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢?是填錯(cuò)了嗎?
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2022-01-12
老師,增值稅免稅,附加稅申報(bào)是直接0申報(bào)吧
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2019-04-15
農(nóng)業(yè)合作社,想申請(qǐng)開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品免稅票,怎么申請(qǐng)?
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2023-09-14
減免所得稅表在哪里填
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2022-04-14
退免稅備案表 是什么啊
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2018-04-13
關(guān)于減免稅填表怎么填
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2017-06-17
會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問(wèn)題詳情 本期小規(guī)模季報(bào),按照百分之一稅率開(kāi)的,不超過(guò)起征點(diǎn),申報(bào)的時(shí)候直接填在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄申報(bào)就可以了嗎,需不需要填寫減免申報(bào)表??? 如果按照原來(lái)的免稅稅額不對(duì)啊
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2020-04-20
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表時(shí),增值稅欄需要填金額嗎?上個(gè)季度都不需要填,這個(gè)季度增加了一些減免項(xiàng)目,不填就提示有減免項(xiàng)目,無(wú)法申報(bào)?請(qǐng)指點(diǎn)
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2020-01-12
第二季度的國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報(bào)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯(cuò)誤申報(bào)的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
小規(guī)模納稅企業(yè)有出口業(yè)務(wù),上個(gè)季度因?yàn)榉N種原因,導(dǎo)致納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅表申報(bào)不一致,有一筆兩萬(wàn)多的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表填列了出口免稅銷售額,企業(yè)所得稅沒(méi)有。壓根沒(méi)有做這筆業(yè)務(wù),所以申報(bào)的利潤(rùn)表也是沒(méi)有。這個(gè)季度我要怎么處理?
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2019-01-08
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
14年 航天稅控盤 2張票據(jù)720+330=1050全額抵扣,但帳做錯(cuò)了 誤 作: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1050 貸:應(yīng)交稅金——增值稅減免 1050 結(jié)果又把其中一張票據(jù)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)104.62元,導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)表多了稅金104.62,而實(shí)際做帳進(jìn)項(xiàng)又沒(méi)有做這筆稅金,過(guò)了2月 又在申報(bào)表上申請(qǐng)減免945.38?請(qǐng)指教,謝謝
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2015-11-12
減免稅調(diào)查表上傳不了
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2017-06-18
免稅企業(yè)年報(bào)填表幾???
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2018-05-29