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老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì))?
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2021-08-05
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬,但是計提時要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅??墒巧陥髸r并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認(rèn)收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經(jīng)計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進(jìn),銷項(xiàng)稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
1/2581
2020-03-05
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計提附加稅嗎?
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2018-04-10