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老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現(xiàn)在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,直接放在應交稅費-進項稅科目(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉出 貸方余額 800 問題是這個公司應交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達到九萬,但是計提時要做應交稅費應交增值稅??墒巧陥髸r并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
1/402
2018-04-27
老師應交稅金應交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結轉憑證,不結轉再計提3萬就變成應交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確?
1/3900
2019-11-14
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
1/462
2015-10-12
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應交稅費-未交增值稅嗎
1/516
2019-11-08
當時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應交稅費應交增值-轉出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
1/3967
2018-02-06
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
1/987
2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉到未交增值稅了,后邊怎么做
1/506
2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡費用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
1/1101
2021-03-07
你好,小規(guī)模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
1/1176
2019-05-23
摘要:減免稅額轉出,借轉出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
1/1897
2019-05-29
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
3/877
2019-05-22