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老師,為什么匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用歸集表加記扣除的金額和研發(fā)減免明細(xì)表的加記扣除金額不一致
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2019-04-23
老師,如果印花稅掛管理費(fèi)用,那么填寫期間費(fèi)用表,填在各項(xiàng)稅費(fèi)里嗎?
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2021-01-25
應(yīng)收賬款明細(xì)科目登記日期是記賬憑證上面的日期嗎?
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2017-08-17
年度結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),本年期末余額如何變成明年期初額
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2016-12-15
法定代表人身份證明 這個(gè)是什么意思呢? 怎么證明身份?
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2022-05-06
?怎么明明有備案了,為什么還是不能申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的呢
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2021-07-14
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅收購(gòu)發(fā)票,發(fā)票注明金額75000.00元。本期全部用于生產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅怎么算?
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2019-11-04
員工在售前支持出差期間有張餐費(fèi)發(fā)票9千多,這個(gè)報(bào)銷的話,入費(fèi)用什么明細(xì)?
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2018-11-16
我資產(chǎn)負(fù)債表期初不平,未分配利潤(rùn)期末?期初和我利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差2000,我是應(yīng)該跳資產(chǎn)表還是利潤(rùn)表
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2018-01-04
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計(jì)扣除的部分嗎?
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2018-05-29
老師匯算清繳中的A104000期間費(fèi)用表是不是系統(tǒng)費(fèi)用要全部對(duì)應(yīng)錄進(jìn)去
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2021-05-24
利潤(rùn)表里面明明有數(shù)據(jù)啊,它說(shuō)是0,這個(gè)是什么原因呢
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2024-01-04
今年注冊(cè)公司,注冊(cè)資金11萬(wàn),沒(méi)有營(yíng)業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬(wàn),期末(11萬(wàn)—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬(wàn),期末11萬(wàn)未分配利潤(rùn):期初:0期末:18244.5利潤(rùn)表:營(yíng)業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)都是—18244.5老師,是這樣嗎?
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2019-03-29
我現(xiàn)單位在年未會(huì)根據(jù)科目余額表的余額打印各科目明細(xì)表及科目`匯總表,但在以前的單位年末都未打印這些表,是打還是不打這些表好呢,不打少些事,但事否違規(guī)
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2018-01-08
老師好,我剛到這個(gè)公司,現(xiàn)在做資產(chǎn)負(fù)債表,因上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有科目明細(xì)表和匯總表,我不知道該如何做資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)問(wèn)有別的方法么,以前每個(gè)月都有報(bào)表的
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2016-11-02
1010030098000009保存失敗!錯(cuò)誤原因:所屬期起大于等于2017-07-01時(shí),主表的“按適用稅率征稅增值稅的一般項(xiàng)目的本月銷售額”2463479.32應(yīng)該等于《增值稅納稅申報(bào)表附表一(本期銷售情況明細(xì)表)》第9列“合計(jì)_銷售額”列第1至5行(1、2、3、4、5)之和0.000000減《附列資料(一)》第9列“合計(jì)_銷售額”列第6至7行之和0.000000。 顯示詳細(xì)信息
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2019-10-10
老師申報(bào)個(gè)稅稅款所屬期是指申報(bào)的哪個(gè)月的賬,那取的工資表是按發(fā)的工資那個(gè)表還是按照所屬期那個(gè)月的計(jì)提工資?我看5月份賬6月申報(bào)時(shí)用的7400,是不是代表6月申報(bào)5月所屬期發(fā)放的4月工資?所以6月申報(bào)個(gè)稅用的是4月工資表?
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2019-11-14
公司注銷已提交財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),所得稅年報(bào)到稅務(wù)局。現(xiàn)在還需要提交“企業(yè)清算所得稅申報(bào)表”、“資產(chǎn)處置損益明細(xì)表”、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”、“負(fù)債清償損益明細(xì)表”。請(qǐng)問(wèn),這四表的數(shù)據(jù)來(lái)自哪些表上的?報(bào)表產(chǎn)生哪些數(shù)據(jù)是需要向稅務(wù)局交稅的?
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2018-08-17
我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個(gè)在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個(gè)是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬(wàn),攤銷1年,每月1.5萬(wàn),在2018年12月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個(gè)月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時(shí)候的分錄(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用18萬(wàn),貸銀行存款18萬(wàn))都沒(méi)做過(guò),那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個(gè)列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
老師 請(qǐng)問(wèn)籌建期計(jì)入的所有費(fèi)用需要在開辦費(fèi)里再設(shè)明細(xì)嗎 匯算清繳時(shí)也要按明細(xì)項(xiàng)目填報(bào)嗎 涉及調(diào)整也要調(diào)整吧
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2020-05-06