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本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵往期的增值稅銷項(xiàng)嗎
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2023-07-27
預(yù)交增值稅的貸方余額為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅
1/2005
2019-03-03
法院拍賣土地怎么繳納土地增值稅、增值稅、等稅費(fèi)
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2019-11-28
增值稅未扣款,附加稅扣款了,增值稅還可以修改嗎?
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2019-11-08
你好,我們是護(hù)理院,想問下免繳城市煤氣和供水的增容費(fèi)有相關(guān)文件嗎,我們這里自來水公司說不免增容費(fèi)
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2019-10-29
營改增之前交營業(yè)稅的企業(yè)購買的固定資產(chǎn),在營改增后出售得,增值稅是按照3%得增收率減按2%繳納增值稅,能否放棄優(yōu)惠按照3%繳納增值稅并開具增值稅專用發(fā)票(現(xiàn)在是一般納稅人)。
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2020-01-19
小規(guī)模免交增值稅的 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入.一般納稅人不能享受季度9萬 增值稅減免對吧?
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2017-08-01
小規(guī)模有增值稅這個(gè)季度不交下季度才交請問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個(gè)增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
支付增值稅稅控維護(hù)費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣增值稅 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣增值稅,可以這樣操作的嗎
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2017-05-05
老師好,我想問下,計(jì)提增值稅分錄是:借 應(yīng)交稅金——未交增值稅,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后繳納稅金是:借 應(yīng)交稅金 ——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 銀行存款 嗎?
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2016-04-15
老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí),用當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額+增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。請問為什么還要加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
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2020-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正確的賬務(wù)處理是?銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅、轉(zhuǎn)到未交增值稅的做賬。好多會計(jì)們的做法都不同。
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2020-11-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.98 實(shí)際繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.95 貸:銀行 現(xiàn)在有0.03余額怎么沖掉
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2024-01-03
202312增值稅底目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 557089.67;應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸方余額 -98326.13;那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫?。?/span>
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2024-01-07
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項(xiàng)稅1115653.23,貸進(jìn)項(xiàng)稅128558.06,差額轉(zhuǎn)出未交增值稅981095.17,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是未交增值稅,報(bào)表上累計(jì)976152.18為什么差了這么多?
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2020-03-13
銀行代扣增值稅,現(xiàn)在已拿回回單,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金.這兩筆分錄哪一個(gè)對
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2017-03-09
12月1日,采購 A 設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
請問,當(dāng)期增值稅額用進(jìn)項(xiàng)專票做了抵扣以后,那么增值稅的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是按抵扣以后的增值稅額,還是按沒有抵扣的增值稅額呢
1/2022
2020-02-21
公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計(jì)提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-20
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對嗎:
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2018-08-03