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老師好,想請問一下。公司審計(jì)報(bào)告的利潤表里體現(xiàn)了利潤分配,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的年末數(shù)是進(jìn)行利潤分配后的金額?,F(xiàn)在因?yàn)橥稑?biāo)的需要,不想在報(bào)表內(nèi)體現(xiàn)利潤分配的內(nèi)容,也就是說利潤表只體現(xiàn)本年的凈利潤,可是這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,這里需要怎么處理?
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2020-03-15
公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上利潤分配未分配利潤那里有28萬,怎么把這個(gè)數(shù)銷掉
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2018-11-12
我自查補(bǔ)稅就把稅款和滯納金做進(jìn)了利潤分配,是不是還漏了什么呢?總感覺不對,自查已經(jīng)把2016變成盈利,但資產(chǎn)負(fù)債表里并沒調(diào)整不是嗎?未分配利潤的年初數(shù)還是一直負(fù)數(shù),也直接影響期末數(shù),應(yīng)該怎么理解呢?帳不調(diào)那資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要調(diào)整嗎?對以后年度都不影響嗎?
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2017-10-22
利潤分配轉(zhuǎn)出到未分配利潤 資產(chǎn)負(fù)債表不平 如何知道原因
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2025-01-15
為啥一級科目“利潤分配”在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有?,只有未分配利潤?
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2021-10-04
3月份報(bào)表是前任會計(jì)做的,我在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1月2月都是沒有問題的,但是3月就有問題,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)-年初數(shù)同利潤表中的凈利潤相差400萬 我看了一下,1月份做了一筆支付股東股利的分錄 借:應(yīng)付股利 400萬 貸:現(xiàn)金400萬 然后3月份更正了這筆分錄,先做一筆紅字重回1月份的分錄,接著做了一筆 借:利潤分配--未分配利潤 貸:現(xiàn)金 然后3月報(bào)表就出現(xiàn)了這個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的利潤同利潤表中的凈利潤相差400萬 前任會計(jì)在3月修改,只不過省略了一些步驟,但是應(yīng)該也是沒有問題的?可是為什么導(dǎo)致3月報(bào)表不準(zhǔn)確? 請老師幫我分析一下,謝謝!
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2018-06-01
科目余額表上的利潤分配-未分配利潤在什么情況下才有變化?好像每個(gè)月都沒有變化的?
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2019-08-30
請問用了圖片中的方式,是不是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)也要修改成正確的數(shù)據(jù),不能按原來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫?資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減掉5000,利潤分配——未分配利潤減掉5000,利潤表管理費(fèi)用增加5000,是這么改吧?
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2021-04-17
那這個(gè)會影響資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的哪項(xiàng)內(nèi)容呢,比如資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配-未分配利潤等謝謝,我現(xiàn)在這兩個(gè)表有些數(shù)據(jù)對不上
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2024-02-27
合并利潤表連續(xù)編制第二年 ①借:未分配利潤——年初 3 000 000 貸:營業(yè)外支出 3 000 000 ②借:營業(yè)外支出 2 600 000(已提折舊) 貸:未分配利潤——年初 2 600 000 ③借:營業(yè)外支出 200 000(當(dāng)期折舊) 貸:管理費(fèi)用 200 000 請問老師,未分配利潤要不要寫成利潤分配-未分配利潤
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2022-07-22
老師,我金蝶軟件建賬,是4月開始建賬,3月科目余額表本年利潤和利潤分配-未分配利潤兩個(gè)科目期末余額都借方,要怎么填表,請老師指教建賬,謝謝
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2021-05-28
老師:去年借:管理費(fèi)用-暫估 5W 貸:其它他應(yīng)付 5W,今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000 借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應(yīng)付款 45000 然后,這500怎么做?
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2024-02-26
以前年度的未分配利潤等于年初未分配利潤加期末凈利潤,但是今年的不相等,這是什么原因
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2019-01-11
老師好,所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交,分錄如下,可以不過應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅嗎?直接借利潤分配,貸銀行存款? 借 利潤分配~未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
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2019-06-11
所有者權(quán)益中未分配利潤匯率采用什么方式折算呢?
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2020-05-28
我的借方是利潤分配-未分配利潤 貸方是應(yīng)付職工薪酬月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)不
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2018-02-22
老師:請問“資產(chǎn)負(fù)責(zé)表”期末未分配利潤==根據(jù)年初資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配+本期利潤表累計(jì)凈利潤-提取盈余公積-分配股利+盈余公積彌補(bǔ)虧損+(或-) 本年度調(diào)整以前年度損益“以前年度損益調(diào)整“科目轉(zhuǎn)入”未分配利潤“ 公式 計(jì)算出來的數(shù)字與報(bào)表有相差29126.21,這個(gè)要從哪查起?或者是什么原因造成的?
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2019-08-26
收到稅務(wù)局退稅 借銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤-結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 中間用以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎?
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2019-10-31
我快賬建帳的時(shí)候把利潤分配未分配利潤的金額填在了本年利潤科目,請問我應(yīng)該怎樣調(diào)賬
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2020-05-21
老師,兩個(gè)公司吸收合并,合并報(bào)表的時(shí)候,未分配利潤需要合并嗎? 需要寫會計(jì)分錄嗎? 借:利潤未分配 -91萬 貸:實(shí)收資本 -91萬 這樣寫對嗎? 需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤嗎?這個(gè)未分配利潤是被吸收公司的
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2023-01-16