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老師,出口退稅要有留底才可以退,那是不是可以該月有出口了,我可以控制進(jìn)銷項(xiàng),產(chǎn)生些留底,這樣就能退到稅了?
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2020-08-27
老師,請問出口退稅企業(yè),出口退稅備案,應(yīng)稅服務(wù)代碼是什么意思,怎么選擇,我們是外貿(mào)企業(yè)
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2022-02-16
出口退稅平臺2.1備案信息在稅務(wù)局已備案,但是不小心電腦給刪出口退稅系統(tǒng)了,該怎么辦?
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2018-07-19
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報(bào)關(guān)單,申請出口退稅和增值稅申報(bào)要怎么做?
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2018-09-03
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅,申請自檢時出現(xiàn)以下疑點(diǎn),報(bào)關(guān)單無電子信息,增值稅專票無電子信息,是什么原因呢
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2021-05-31
老師 我是外貿(mào)企業(yè) 一張出口報(bào)關(guān)單的出口金額6萬美金 因?yàn)榘l(fā)票有限額故對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是3張 對應(yīng)出口銷售發(fā)票是4張 這些可以正常申報(bào)退稅錄入吧
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2019-11-08
您好,老師,請教您一個問題,我們出口貨物,客戶退貨沒按正規(guī)手續(xù)走退關(guān)回來,直接寄快遞回來這個要怎么處理呢?1、增值稅方面,2、出口申報(bào)方面,3、賬務(wù)處理
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2023-12-09
出口退稅的免低退稅額繳納增值稅附加稅嗎
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2019-07-04
請問一下出口退稅的賬務(wù)處理從開票確認(rèn)收入開始 到退稅的錢到賬 還有什么免低稅的分錄 留底稅大于免抵退稅 留底小于免抵退稅 還有附加稅怎么交一系列的賬務(wù)處理
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2022-04-18
我單位出口一批貨物也辦理了出口退稅手續(xù) 出口退稅款到了公司賬戶 但是這筆退稅額返還給我們供應(yīng)商 關(guān)于這種環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)處理及分錄怎么做呢?謝謝老師指點(diǎn)一下
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2022-05-19
請問,工業(yè)企業(yè),剛申請下來出口,財(cái)務(wù)需要帶什么資料去稅務(wù)局備案嗎?出口退稅的話怎么辦,流程順序是怎么樣?如何計(jì)算呢?
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2019-08-22
請問出口貨物因品質(zhì)問題部分退運(yùn),退運(yùn)時是否需要收取關(guān)稅,進(jìn)口增值稅
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2022-04-12
我有一筆出口貨,現(xiàn)客戶判退,轉(zhuǎn)做進(jìn)口,財(cái)務(wù)怎么做
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2020-12-08
外貿(mào)公司 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 能改內(nèi)銷抵扣嗎?
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2022-09-14
你好 老師 原先外貿(mào)公司支付給供應(yīng)商一筆打樣設(shè)計(jì)費(fèi)1000元,供應(yīng)商也開了相應(yīng)的發(fā)票進(jìn)來,專票13個點(diǎn)的。現(xiàn)在外貿(mào)公司給供應(yīng)商下了之前打樣產(chǎn)品的大貨金額是10000元,供應(yīng)商答應(yīng)之前支付的打樣費(fèi)可以抵減在大貨里。那外貿(mào)公司實(shí)際支付給供應(yīng)商的尾款是9000元,同時也開具了9000元的專票。在外貿(mào)公司做出口退稅的時候,勾選進(jìn)項(xiàng),是否可以勾選1000元打樣費(fèi)和9000元大貨的發(fā)票?
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2024-05-08
出口退稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-抵減內(nèi)銷產(chǎn)品余額年末結(jié)轉(zhuǎn)那個科目,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅貸方余額怎么結(jié)平
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2020-10-30
生產(chǎn)企業(yè)免抵稅,出口退稅的稅額抵了內(nèi)銷的,還需要操作什么嗎
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2022-03-07
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅,8月提交首單資料(一筆),9月申報(bào)免退稅申報(bào),還未下戶,稅金也沒有退下來,還有好幾筆的報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在9月繼續(xù)勾選10月申報(bào)嘛?還是等首單稅金到賬再操作呢?
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2025-09-11
應(yīng)退稅是出口的銷售收入乘以退稅率對嗎也就是免抵退稅額,這個收入只是出口銷售額不含內(nèi)銷銷售額對嗎
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2021-06-18
1月份出口銷售額為2288134.28,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠,導(dǎo)致要到4月份才進(jìn)行退稅申報(bào),請問一下,在4月份進(jìn)行申報(bào)時,第一欄的納稅表出口銷售累加,是填0還是填2288134.28
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2019-01-17