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你好!我公司是2018年9月份成立的小微公司,從業(yè)人數(shù)也就3、4個(gè)人,直到現(xiàn)在都免交增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅也沒交過,公司在北京,需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2019-07-08
你好,老師,請問小規(guī)模納稅人月10萬,季度30萬,免交增值稅,是按照月10萬算,還是按季度30萬算
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2019-08-26
我是個(gè)體戶定期定額戶,每月核定銷售額為五萬,我享受小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優(yōu)惠嗎?那我的個(gè)人經(jīng)營所得稅要怎么繳納
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2021-06-25
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶一季度銷售額多少可以免交增值稅和附加稅,經(jīng)營所得多少可以免交個(gè)稅。退伍軍人注冊個(gè)體戶有哪些稅收優(yōu)惠。謝謝!
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2021-03-15
課件上,建筑業(yè)預(yù)收款,借:應(yīng)交增值稅~預(yù)繳增值稅貸:銀行存款,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,麻煩問一下老師,這里月末轉(zhuǎn)的未交增值稅代表什么意思?
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2023-03-17
之前會(huì)計(jì)遺留的業(yè)務(wù)問題:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金、減免稅款、出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅款;銷項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)均有余額,結(jié)轉(zhuǎn)后顯示應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,有貸方余額。但是我公司不欠稅款,可以指導(dǎo)一下,如何處理?
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2019-07-05
金稅盤490元 維護(hù)費(fèi)330元,增值稅一般納稅人的會(huì)計(jì)處理 1、借“遞延收益490貸:“銀行存款490 2、借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”490 貸記“遞延收益”490 3、借記“管理費(fèi)用”330, 貸記“銀行存款”330。 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”330, 貸記“管理費(fèi)用”等330 。 (二)小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理 1、借記“遞延收益”490,貸記“銀行存款490 2、借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”490,貸記“遞延收益490 3、借記“管理費(fèi)用”330,貸記“銀行存款
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2015-08-27
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目是這樣的嘛?
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2018-09-14
單位是農(nóng)業(yè)發(fā)展公司,公司主營:綠色植物種植、銷售。是小規(guī)模納稅人,免稅增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的時(shí)候,免稅性質(zhì)代碼及名稱選那一個(gè)?
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2020-04-06
請問,小規(guī)模如果按經(jīng)營范圍開出了6%或13%的普票,增值稅可以享受月度銷售15萬免征增值稅優(yōu)惠嗎?
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2022-05-30
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬的專票3%,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
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2023-04-11
蔬菜免征增值稅優(yōu)惠,包含銷售大米嗎
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2021-05-14
老師,請問我們購買的農(nóng)藥,對(duì)方給我們開的免稅普票,同樣的農(nóng)藥發(fā)票金額我們也是免稅的開給下家,在申報(bào)增值稅免稅性質(zhì)代碼及名稱時(shí)應(yīng)該選什么?
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2023-11-04
老師 我們公司是小規(guī)模的,增值稅申報(bào),上個(gè)季度開了29萬的專票,3萬多的普票,加起來是不夠45萬的,但是我其中有一個(gè)月開的專票和普票加起來是超15萬的,像我這樣情況,要填增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2022-07-11
老師好,請問企業(yè)購買活豬、牛、羊,屠宰切割以后銷售生肉,是否可以享受免征增值稅優(yōu)惠?
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2022-04-12
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
新接手的公司,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方,這個(gè)代表什么?
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2017-04-16
這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) -4431.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -4431.62
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2016-12-09
接手的公司,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
請問每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)下的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)入未交增值稅 這個(gè)科目里呢
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2019-05-31