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你好!企業(yè)所得稅年度申報(bào)《期間費(fèi)用表》第二十行“各項(xiàng)稅費(fèi)”是指哪些稅
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2024-04-29
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?營(yíng)業(yè)收入―營(yíng)業(yè)成本≠利潤(rùn)總額的可以的么?利潤(rùn)總額填的是企業(yè)利潤(rùn)表里面企業(yè)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的,還是需要自己手動(dòng)填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅,去年沒有收入,是虧損的,這個(gè)季度開始有收入有盈利,然后企業(yè)所得稅這一塊是按實(shí)際利潤(rùn)申報(bào)嗎?然后年底還會(huì)有交房,但是都不確定收入,可能會(huì)多交所得稅,然后以前年度的又沒有彌補(bǔ)虧損,這樣的情況,這個(gè)月要如何申報(bào)企業(yè)所得稅呀?
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2018-04-09
申報(bào)企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報(bào)金額一致,根據(jù)帳套申報(bào)的所得稅,兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
國(guó)稅局申請(qǐng)了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案,我們?cè)诿裾块T申請(qǐng)的民辦非企業(yè)單位登記證書,老師我們只申請(qǐng)了免增值稅,沒有申請(qǐng)免企業(yè)所得稅,而且也沒有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅,那個(gè)分公司,不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅,這個(gè)等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請(qǐng)退款?。?/span>
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2023-03-10
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中利潤(rùn)總額欄的本期金額怎樣計(jì)算所得?
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2016-03-31
建筑行業(yè)個(gè)人所得稅企業(yè)承租承包經(jīng)營(yíng)所得已取消,現(xiàn)在以什么方式申報(bào)?如何報(bào)
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2018-11-19
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛睿徊糠质且驗(yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),這個(gè)總收入怎么填
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2021-05-12
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)個(gè)人所得稅現(xiàn)在還有一個(gè)軟件申報(bào)多戶企業(yè)嗎?
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2021-03-05
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒成功,今天回來(lái)更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè),核定征收,企業(yè)交經(jīng)營(yíng)所得,那么企業(yè)聘用的員工呢,他們的收入高于起征點(diǎn),要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-11-23
老師,19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11