
現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅,去年沒有收入,是虧損的,這個(gè)季度開始有收入有盈利,然后企業(yè)所得稅這一塊是按實(shí)際利潤申報(bào)嗎?然后年底還會(huì)有交房,但是都不確定收入,可能會(huì)多交所得稅,然后以前年度的又沒有彌補(bǔ)虧損,這樣的情況,這個(gè)月要如何申報(bào)企業(yè)所得稅呀?
答: 你好,季度先按收入,成本,利潤總額填寫申報(bào) 匯算清繳對(duì)以前年度的虧損進(jìn)行彌補(bǔ)
小規(guī),是去年建立的企業(yè),去年是虧損的,然后現(xiàn)在第一個(gè)季度是盈利的,那填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候還要預(yù)交所得稅嗎?可以在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填去年的未分配利潤嗎?但是第一年的所得稅年報(bào)都沒有做,這個(gè)以前年度虧損也不好填呀
答: 你好,沒有年報(bào)是填寫不了的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月申報(bào)去年第4季度企業(yè)所得稅,本年有利潤,是不是先彌補(bǔ)之前年度虧損后余額申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 你好 是的按彌補(bǔ)虧損后的利潤申報(bào)

