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甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
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2018-01-29
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
上個(gè)季度申報(bào)所得稅沒計(jì)提,這次申報(bào)交的所得稅怎么寫分錄?
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2019-01-09
我想問下實(shí)際工作中的一次性扣除費(fèi)用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報(bào)所得稅時(shí),折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報(bào)所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個(gè)情況匯繳的時(shí)候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
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2022-04-22
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
在季度申報(bào)所得稅時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動(dòng)填,還是系統(tǒng)自動(dòng)填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
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2020-07-09
我公司另外注冊了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報(bào)所得稅報(bào)表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
企業(yè)所得稅的年報(bào) ,能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報(bào)季度所得稅時(shí)進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào),不能申報(bào)本期,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
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2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了,需要怎么處理?
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2019-07-18
請(qǐng)問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10