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請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
個(gè)人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
20年的費(fèi)用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算,還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報(bào),一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
在季度申報(bào)所得稅時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動(dòng)填,還是系統(tǒng)自動(dòng)填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤(rùn)只有10多萬(wàn)
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2020-07-09
我公司另外注冊(cè)了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有開(kāi)展,現(xiàn)在要季度申報(bào)所得稅報(bào)表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫(xiě),賬上沒(méi)有錢(qián),資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅?申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后,財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
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2022-01-20
17年(公司是小規(guī)模納稅人)賬上計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的40萬(wàn)調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了,因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,更正重新填寫(xiě)除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi),管理費(fèi),涉及到利潤(rùn)數(shù)據(jù)的變動(dòng),還會(huì)有其他數(shù)據(jù)的改動(dòng)嗎?
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2020-07-15
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來(lái)累計(jì)虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
請(qǐng)問(wèn),我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤(rùn)為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度利潤(rùn)表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬(wàn)元。15年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-10萬(wàn)元。16年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-12萬(wàn)元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)20萬(wàn)元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元,且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅?
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2018-10-10