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中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
請問老師,2019年企業(yè)籌建期,(2020年會(huì)生產(chǎn)),費(fèi)用全入管理費(fèi)用開辦費(fèi),年度匯算清繳要填那幾張表,管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在那張表的那一行,請細(xì)說,謝謝!
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè),我把籌建期的費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),但是我做23年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)開辦費(fèi)歸入到哪里
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2024-05-13
個(gè)人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳?
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2020-07-02
老師問一下,調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理呢?款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了,是虧損,應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到,會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財(cái)務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個(gè)稅,原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個(gè)月我是沒有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用中,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專項(xiàng)資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)
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2024-02-05
?計(jì)算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計(jì)算201 6年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
如果沒有收入或很少收入,但有較多宣傳推廣費(fèi)支出超過了稅法所允許支出限額,企業(yè)所得稅匯繳清算時(shí)是不是要調(diào)增,本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a(bǔ)交所得稅。
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2019-02-13
請問,管理費(fèi)用—辦公費(fèi),在年度匯算清繳的時(shí)候需要扣除么?購買辦公桌和文件柜的時(shí)候已經(jīng)過了籌建期了
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2023-01-06
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負(fù)數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會(huì)計(jì)賬中做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22
你好我想咨詢一下掛靠公司2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅嗎
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2019-11-03
一個(gè)企業(yè):法人股70%,自然人股30%,之間沒有業(yè)務(wù)往來。年度所得稅匯算清繳用申報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告嗎
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2020-05-11
老師,本來我的利潤是-10000,但是所得稅匯算清繳的是不有些費(fèi)用不能全部扣除,導(dǎo)致我的利潤總額成了-900 ,但是總體來說不能交錢,因?yàn)槲覀兪翘潛p的,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)處理嗎
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2016-06-03
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢?
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2022-03-17
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎?
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2020-04-23
你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報(bào)今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)附注及原表上傳?是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
匯算清繳報(bào)告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31