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老師好,我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤(rùn)2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來(lái)繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國(guó)稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A(yíng)100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24
可以在電子稅務(wù)上更正2020年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A)類(lèi)嗎?
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2021-12-15
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額平均值如何填寫(xiě)?怎么跳出的金額和我算的不一樣?
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2021-04-18
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單一般要勾選哪些項(xiàng)目?(小規(guī)模)
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2022-04-27
您好,2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要跟匯算清繳后的數(shù)據(jù)一致嗎,先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后, 匯算清繳提醒:您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第13行“利潤(rùn)總額”為:【9283771.84】元;2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為:【6672291.84】元;3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第13行“利潤(rùn)總額”與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“利潤(rùn)總額”不一致,請(qǐng)核實(shí)。
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2019-05-20
在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單小微企業(yè)不需要填寫(xiě) 一般企業(yè)收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表, 但是我有一筆營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增,那我要填寫(xiě)在哪個(gè)表格里面?
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2020-02-20
老師,請(qǐng)幫忙告知,以前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表錯(cuò)誤可以在電子稅務(wù)局更改?怎么修改?
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2021-09-03
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 是要和利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣嗎???數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦啊
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2020-05-17
A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))表的“稅金及附加”一欄,是否需要包含個(gè)人所得稅?個(gè)人所得稅是否還需要填入哪一欄中?
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2020-04-17
老師,我19年沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,只有4萬(wàn)的現(xiàn)金收入,我想問(wèn)一下是不是這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))中的第一行營(yíng)業(yè)收入不用填?
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2020-03-06
21.3月企業(yè)進(jìn)入清算期間,那企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的所屬期是2021年1月1日,到2021年幾月幾日
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2021-03-23
老師好,我公司是19年9月創(chuàng)辦,20年3月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表要怎么填,請(qǐng)教一下,謝謝
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2020-05-21
老師好!2019年9月份交的企業(yè)所得稅如果沒(méi)有做帳,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表出現(xiàn)了退稅,這個(gè)怎么辦呀?
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2020-04-26
我想問(wèn)問(wèn)工程行業(yè)如何填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,應(yīng)該選那幾個(gè)表?我是第一次填這個(gè)表,一般納稅人該勾選那幾個(gè)
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2019-05-28
2021年度企業(yè)注銷(xiāo),在填寫(xiě)2021年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)候,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是只能從2017-2021年度的金額嗎?
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2021-09-16
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jssw_svr028,異常原因:1010330006000034:當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請(qǐng)重新填報(bào)
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2020-04-12
老師,北京小規(guī)模企業(yè)一季度盈利了,不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?實(shí)際申報(bào)的時(shí)候好像直接按一季度的利潤(rùn)預(yù)繳所得稅的
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2019-04-11
老師 請(qǐng)問(wèn)一下上一季度的企業(yè)所得稅第八行:彌補(bǔ)以前年度虧損已經(jīng)填寫(xiě)了數(shù)據(jù),本季度申報(bào)的時(shí)候 第八行還需要填寫(xiě)嗎?
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2018-10-22