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老師,小微企業(yè)所得稅3-6是按0.25%繳納嗎?
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2021-07-14
看網(wǎng)上說(shuō)為了節(jié)約企業(yè)所得稅,可以個(gè)人獨(dú)資辦理一個(gè)公司,是不是獨(dú)資企業(yè)真的不用交企業(yè)所得稅的?
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2019-10-25
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅小微企業(yè)是在原來(lái)的基礎(chǔ)上減半征收嗎?
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2021-03-31
國(guó)有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-09
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅,稅率是多少,怎么計(jì)算的
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2022-01-08
是交個(gè)稅合算還是交企業(yè)所得稅合算啊 現(xiàn)在小微企業(yè) 所得稅是5個(gè)點(diǎn) 我算下來(lái) 金額大的話 還是交企業(yè)所得稅合算啊
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2020-11-03
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)是不是資產(chǎn)在5000萬(wàn)以內(nèi)只交5%的企業(yè)所得稅?
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2020-12-09
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)空調(diào)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?我們是小微企業(yè)
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2022-03-24
老師,月初和月中資產(chǎn)總額超過(guò)五千萬(wàn),12月份資產(chǎn)總額能成五千萬(wàn)以內(nèi),這樣月初月中可以按小微企業(yè)報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2023-05-25
老師,我們是去年成立的公司,去年納稅申報(bào)就沒(méi)辦對(duì),現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度A表,如何填寫(xiě)?是一年一清零呢?還是填寫(xiě)去年到3月末的累計(jì)數(shù)?
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2020-04-21
您好,請(qǐng)問(wèn)圖上的這個(gè)政策有沒(méi)有明確的文件規(guī)定呢?我只找到預(yù)繳增值稅按照扣除分包款之后的余額計(jì)算預(yù)繳稅額的文件,沒(méi)有找到預(yù)繳企業(yè)所得稅按照扣除分包款之后的余額計(jì)算預(yù)繳稅額的文件。
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2018-11-05
物業(yè)公司代收的電費(fèi)是全額交稅還是按誤差交稅!有沒(méi)有文件文件編號(hào)多少!
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2019-02-21
企業(yè)所得稅匯算清繳 是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅
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2015-11-13
沒(méi)有核定企業(yè)所得稅,是不是不用交企業(yè)所得稅呀
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2017-01-16
小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額80萬(wàn),企業(yè)所得稅是多少?
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2019-12-22
企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理?企業(yè)所得稅做賬分錄
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2023-02-24
以前年度形成遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn),今年全部實(shí)現(xiàn)借:遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20萬(wàn),納稅調(diào)增20萬(wàn)后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅,這種情況賬上就要一直掛著這個(gè)20萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)嗎,貸記所得稅費(fèi)用呢
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2023-10-19
各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)要處理好企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳稅款入庫(kù)的關(guān)系,原則上各地企業(yè)所得稅年度預(yù)繳稅款占當(dāng)年企業(yè)所得稅入庫(kù)稅款(預(yù)繳數(shù)+匯算清繳數(shù))應(yīng)不少于70%。同時(shí),要求各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度,對(duì)未按規(guī)定申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的,按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。老師,上面這個(gè)文件內(nèi)容有普遍性嗎,是不是說(shuō)平時(shí)預(yù)繳可以選擇只申報(bào)70%,剩余30%匯算清繳時(shí)再申報(bào),還是說(shuō)這個(gè)是需要稅局特別審批的,一般企業(yè)是要按照實(shí)際的預(yù)繳的
1/2004
2018-04-08
1、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2009]98號(hào))規(guī)定:“新稅法中開(kāi)(籌)辦費(fèi)未明確列作長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,企業(yè)可以在開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)規(guī)定,自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起,按照不低于3年的時(shí)間均勻攤銷(xiāo)。但攤銷(xiāo)方法一經(jīng)選定,不得改變?!?2、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2010]79號(hào))規(guī)定: “七、企業(yè)籌辦期間不計(jì)算為虧損年度問(wèn)題? 企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,應(yīng)按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2009]98號(hào))第九條規(guī)定執(zhí)行。” 3、提問(wèn):上面2個(gè)條文我看暈了,請(qǐng)問(wèn)2說(shuō)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前的籌辦費(fèi)支出,不得計(jì)算為當(dāng)期虧損,意思是籌辦費(fèi)發(fā)生時(shí)不能直接入當(dāng)期管理費(fèi)么?那1又說(shuō)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年可以一次扣除。比如說(shuō)公司剛成立,1-3月份發(fā)生籌辦費(fèi)50萬(wàn),4月公司開(kāi)始經(jīng)營(yíng),那1-3月籌辦費(fèi)發(fā)生時(shí)不計(jì)入當(dāng)期損益計(jì)哪里?
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2018-02-28
不好意思,針對(duì)上個(gè)問(wèn)題不能追問(wèn),繼續(xù)提問(wèn):自然人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)所得只要繳納企業(yè)所得稅,而不需繳納個(gè)人所得稅了是嗎?
1/688
2017-08-01