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我想問下實際工作中的一次性扣除費用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報所得稅時,折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個情況匯繳的時候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會不會有風(fēng)險?
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2022-04-22
小規(guī)模企業(yè) 增值稅是0。季度申報所得稅也是季度申報 那地稅 水利基金 城建 教育等 每月還要0申報嗎 還是季度申報
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2016-09-12
請問沒有按期申報2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報計算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報,還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
你好,我想問下,這張企業(yè)所得稅季度申報表以什么填寫
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2019-04-02
個人獨資企業(yè)只報個人所得稅嗎?按月申報還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報嗎?
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2021-07-29
A企業(yè)所得稅季度納稅申報中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計2021年每季度實際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師好,我昨天申報所得稅:發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個企業(yè)所得稅沒有累計,都是當(dāng)月的,也申報錯了
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2021-01-15
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報季度所得稅時進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負(fù)數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12