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稅務(wù)局退回以前年度稅款(企業(yè)所得稅)要怎么做分錄
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2019-06-10
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(2018版)這個(gè)報(bào)表寫的是本年累計(jì)金額,那我到底應(yīng)填寫本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額?請專業(yè)老師回答,其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師,請問:現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,里面的利潤總額,填寫這個(gè)季度的合計(jì)數(shù)還是填寫本年累計(jì)數(shù)呢?? 我記得以前會有兩列,一個(gè)是本期數(shù),一個(gè)是累計(jì)數(shù),是報(bào)表變了嗎?何時(shí)變得?突然注意到這個(gè)問題,之前都是按報(bào)表累計(jì)數(shù)填的,有錯(cuò)沒?應(yīng)該填什么???
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2020-01-11
老師你好,2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬,入了以前年度損溢調(diào)整科目,但是沒有收到發(fā)票,那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用?
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2020-06-12
你好,以前年度都是虧損的,今年第四季度營業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利,請問盈利后的賬務(wù)處理還做哪些,企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-01-10
請問老師,我們單位今年改成查帳征收,去年是核定征收,所以去年我無票預(yù)估了很多成本,導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬,今年收入800多萬,成本300多萬,那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候,可以沖減去年的凈利潤嗎?也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤(彌補(bǔ)虧損)300=200萬,按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
想問一下公司開了一年多一直未建賬,因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) ?,F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師,企業(yè)所得稅,每個(gè)季度申報(bào),填的都是本年累計(jì)數(shù),第一個(gè)季度,第二個(gè)季度都是負(fù)數(shù),第三個(gè)季度是正數(shù),第四個(gè)季度也是正數(shù),最后總的利潤是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度分開的話是正數(shù),要不要交稅呢?
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2022-01-06
老師,我企業(yè)所得稅是核帳征收的?所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎?還是當(dāng)月的利潤總額?
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2019-10-16
老師早上好,我想問一個(gè)問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計(jì)提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報(bào)表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07