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某高校教師王某為家中獨子,2022年涉稅信息如下: (1)每月工資 20000 元;單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險一金”6000 元; (2) 8月為某單位財務人員培訓,不含稅勞務報酬 20000 元; (3) 有一獨生女正在接受大學教育;其父母均己年滿 65歲。 如下問題: 己知,其專項附加扣除由個人在年終匯算時進行扣除。要求:根據(jù)上述資料計算并回答 (1)計算王某全年工資應被預扣預繳稅額(無需分月計算,直接一步到位); (2)計算王某勞務報酬的預扣預繳稅額; (3)計算王某綜合所得的年收入額; (4)計算王某綜合所得可稅前扣除的費用合計額; (5)計算王某全年綜合所得應繳納的個人所得稅
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2023-06-29
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-11-30
個人所得稅子女教育專項扣除這塊,之前專項扣除的填的學前教育,今年九月份開始填寫九年義務教育,然后把學前教育的點擊作廢,十月份扣稅,把以前九個月的子女教育專項扣除這塊也給算上了,多扣了很多稅,請問老師我該怎么辦?
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2020-11-05
新稅法規(guī)定非居民個人勞務所得按收入額為應納稅所得額。非居民個人能夠與居民個人享受同樣的扣除優(yōu)惠嗎?
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2019-07-22
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
公司名下沒有車,平時都是法人報銷油費,還比較多,那如果以公司的名義跟法人簽訂一個租車協(xié)議,無償可以不?這樣所有稅前油費是否可以扣除呢
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2018-08-30
老師,辦公會議費差旅費都是在稅前據(jù)實扣除的,業(yè)務招待費是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對嗎
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2023-03-17
應交稅費除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關收支情況如下: (1)取得產品銷售收入4000萬元,特許權使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3) 支付司法機關罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計算步驟) 1、計算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計算2019年度應納稅所得額時,準予在稅前扣除的業(yè)務招待費和廣告費各是多少?應各自納稅調增的金額是多少? 3、計算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應納稅所得額和應納稅額各是多
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2020-06-09
個人所得稅的子女教育信息填寫本人扣除比例是甜100%,全額扣除還是50%平均扣除?。?/span>
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2020-06-20
我們公司符合所得稅法規(guī)定的小型微利企業(yè)條件
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2015-11-30
1.甲公司為居民企業(yè),2021年度有關財務收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元,轉讓一宗土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)實際發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元,職工教育經(jīng)費支出9萬元(3)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(4)實際發(fā)生與生產經(jīng)營有關的業(yè)務招待費70萬元;(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。計算2021年度應納企業(yè)所得稅。
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2022-12-18
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除 異常項目反饋確認的話購買方應該怎么反饋?
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2023-11-23
老師,個人所得稅app填寫5項扣除 扣除比例,申報方式怎么填寫
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2019-12-06
已經(jīng)交了的稅金在計算所得稅的時候扣除嗎?作為費用扣除嗎?
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2019-03-07
員工的個人所得稅,沒有從工資里扣除,可以從報銷款里扣除嗎?
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2024-03-11
老師請問一下19年計提的員工年終獎金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時要全額調增19年計提的獎金嗎?以前年度損益調整科目是不是只是用于會計上的差錯更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調整科目在匯算19年所得稅時也不能稅前扣除屬于19年的費用?只是會計上來說利潤減少了而已?
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2020-02-25
如您有綜合所得收入時,僅可在綜合所得申報中扣除“投資者減除費用、專項扣除、其他”。請您選擇是否有綜合所得申報。想知道是什么意思,是個體戶養(yǎng)殖場
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2019-04-09
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費,怎么操作合適?
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2018-07-25