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上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤控交了年費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請(qǐng)碼?
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2019-08-19
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅,但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2019-01-25
第一次做帳,我想問一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
購進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?。课沂菃栃∫?guī)模納稅人的賬務(wù)處理,不是問的一般納稅人的賬務(wù)處理
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2021-01-15
老師,都是預(yù)繳本月的增值稅怎么區(qū)分這兩個(gè)科目怎么用1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-03
之前做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是:借應(yīng)交未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交未交增值稅,這個(gè)做法是錯(cuò)的,因?yàn)橹斑@樣做了很長時(shí)間還能修改過來嗎
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2018-05-09
代開專票的分錄:這樣對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額計(jì)提增值稅借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-10-12
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為:500-15=485嗎?營改增,新項(xiàng)目
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2018-02-07
老師小規(guī)模增值稅減免是計(jì)入營業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應(yīng)交增值稅因?yàn)槎惪睾蛨?bào)稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請(qǐng)問內(nèi)賬要單列應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目來核算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
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2015-10-08
??#提問#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己單位用??要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19