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老師 2221001001001應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額一13%和2221001001003應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額(13%)有什么區(qū)別
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2019-05-03
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
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2021-05-06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2025-04-09
小規(guī)模企業(yè)減免稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額,還是直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢?
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2018-01-05
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,不設(shè)置三級(jí)科目,。購(gòu)買金稅盤,如何入賬。直接記在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
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2018-04-27
增值稅 每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎 如果只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么辦
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2019-01-07
老師一般納稅人購(gòu)材料收的普票,不交增值稅,開(kāi)銷售普票要交增值稅是嗎?
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2021-08-24
季報(bào)增值稅小規(guī)模 開(kāi)票沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn) 也不用交增值稅 那需要交印花稅嗎
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2018-11-16
集體出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅 貸方不是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額嗎?
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2018-11-16
小規(guī)模納稅人,9萬(wàn)以下免交增值稅,這個(gè)免交的增值稅 計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?
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2019-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師 外購(gòu)貨物用于公益捐贈(zèng)交增值稅嗎?什么時(shí)候公益不交增值稅呢?
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2019-10-01
增值稅是銷售商品交銷項(xiàng)稅,那買進(jìn)商品,什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額?這個(gè)就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額!假如是增值稅專用發(fā)票!
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2017-04-24
第一次做帳,我想問(wèn)一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請(qǐng)碼?
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2019-08-19
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過(guò)開(kāi)票金額來(lái)算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過(guò)怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對(duì)方,但一直未開(kāi)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會(huì)影響增值稅和所得稅嗎?匯算請(qǐng)教如何調(diào)整?
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15