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老師,都是預(yù)繳本月的增值稅怎么區(qū)分這兩個科目怎么用1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-03
之前做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候是:借應(yīng)交未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交未交增值稅,這個做法是錯的,因?yàn)橹斑@樣做了很長時間還能修改過來嗎
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2018-05-09
代開專票的分錄:這樣對嗎借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額計(jì)提增值稅借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-10-12
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅,但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
老師 2221001001001應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額一13%和2221001001003應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額(13%)有什么區(qū)別
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2019-05-03
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),這個月只有進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 對嗎?
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2021-05-06
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,不設(shè)置三級科目,。購買金稅盤,如何入賬。直接記在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
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2018-04-27
小規(guī)模企業(yè)減免稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額,還是直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢?
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2018-01-05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2025-04-09
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
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2023-02-28
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級科目還是三級科目
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2020-03-19
老師小規(guī)模增值稅減免是計(jì)入營業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應(yīng)交增值稅因?yàn)槎惪睾蛨蠖愊到y(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請問內(nèi)賬要單列應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目來核算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
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2015-10-08
??#提問#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己單位用??要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19
像這種交納稅金的時候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
書上的這個例題三有點(diǎn)看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29