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出口服務(wù)有征增值稅的嗎
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2019-12-26
增值稅相關(guān)政策的起征點(diǎn)?
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2020-05-06
增值稅即征即退是怎么計(jì)算稅額的,我們是軟件產(chǎn)品隨同硬件產(chǎn)品一同作為設(shè)備銷售給對(duì)方,而且一個(gè)軟件產(chǎn)品,好幾臺(tái)設(shè)備都用了,可以每個(gè)設(shè)備都享受即征即退政策嗎?
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2018-05-10
辦增值稅即征即退。那開發(fā)票軟件產(chǎn)品的名稱必須是軟件產(chǎn)品登記證上面的產(chǎn)品。單獨(dú)列出開票嗎?稅率按多少?6%還是13%
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2020-03-25
跨境進(jìn)口電商1210監(jiān)管模式,確認(rèn)收入的時(shí)間是在平臺(tái)上發(fā)出商品還是客戶確認(rèn)收貨的時(shí)間?還是向海關(guān)代收代付增值稅時(shí)間?
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2022-01-06
老師,給老板預(yù)充汽車油費(fèi),我想做福利費(fèi)處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費(fèi)用一福利費(fèi),應(yīng)付增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計(jì)提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費(fèi)里了?
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2022-04-14
增值稅,附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-07-05
老師,我們公司給員工租的宿舍錢已付過,發(fā)票到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開的,增值稅銷項(xiàng)稅怎么入賬?
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2020-06-03
是不是我1月購(gòu)買金稅盤2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用480
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2018-03-15
購(gòu)金稅盤借:管理費(fèi)用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費(fèi)用_其他 紅字 交完稅后還需做會(huì)計(jì)分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
公司稅控盤開發(fā)票時(shí)金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)票),已經(jīng)掃描入賬。科目做成了 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢?
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2017-03-21
采購(gòu)員孫巖出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)8380元,退回余款。其中: 飛機(jī)票4310元;住宿費(fèi)2405.06元,增值稅額144.30元;市內(nèi)租車費(fèi)260元;出差補(bǔ)助1260元 分錄里的管理費(fèi)用怎么算?
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2021-05-03
公司沒有計(jì)提稅金,實(shí)際繳納個(gè)稅和增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,都可以計(jì)入管理費(fèi)用-稅金嗎?還有需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?
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2017-11-23
發(fā)生一筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票,比如先記管理費(fèi)用了,打算之后收到發(fā)票的時(shí)候,再做一筆增值稅沖減費(fèi)用的分錄; 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費(fèi)用比較好的?
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2018-09-09
本月計(jì)提了資管產(chǎn)品應(yīng)交增值稅、附加稅,還需要計(jì)提水利建設(shè)基金嗎?
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2019-04-03
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
是不是建筑公司簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目開具工程發(fā)票時(shí)增值稅要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) ,收到材料專票用于簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目不能抵扣就得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一般計(jì)稅開具工程專票正常做銷項(xiàng)稅,收到專票可以直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 是這樣嗎?
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2018-08-28
公司現(xiàn)在還在籌建期,然后公司是包中餐,員工不用出錢的,這個(gè)是怎么作賬的。還有廚房購(gòu)買了一些灶、鍋之內(nèi)的??偣?520元。這個(gè)是要計(jì)入低值易耗品嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)-開辦費(fèi)中
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2017-09-01