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你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費是2257.5,管理費1800,個稅375)相當(dāng)于我們實際賺了1800的管理,這個怎么處理分錄?
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2022-02-28
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費,人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費用 應(yīng)交稅費進項 貸:銀行存款 因為一直沒收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時候,做成了, 借:管理費用(價稅合計) 貸:銀行存款 下個月才收到發(fā)票,那這個進項,要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進項 貸:管理費用 這樣么?
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2021-09-29
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費的分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡易征收。五月份在項目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購置了金稅盤,請問老師增值稅申報表這樣填寫的行嗎,
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2020-06-08
請問,勞務(wù)派遣公司差額征稅,申報增值稅按差額申報的收入,稅務(wù)提示風(fēng)險收入不一致,這個要怎么處理
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2023-02-15
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對應(yīng)的附加稅,是直接不計提也不繳納,還是計提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
你好,我是物業(yè)公司,其他不動產(chǎn)租賃辦理是簡易征收,那我可以開5%的增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-07-31
白酒收取包裝物押金時記入銷售額征增值稅,若對方退了白酒包裝物,那么該怎么處理呢?
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2019-09-23
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會計分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,那進行這個會計分錄的處理的會計準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時,下列說法中不正確的是(?。?A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負較輕
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2024-05-22
2009年9月18日,公司向開戶銀行申請辦理銀行匯票業(yè)務(wù),并將300000元存入了開戶銀行,取得了銀行匯票企業(yè)持該銀行匯票。洗液持該銀行匯票采購原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款250000元,增值稅額42500元,收到了銀行轉(zhuǎn)來的多余額收賬單。會計分錄怎么做
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2022-05-02
老師您好,請問:國家稅務(wù)總局關(guān)于廢止《車輛購置稅征收管理辦法》的決定是什么意思???是以后買車時不用繳納購置稅嗎?
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2019-08-16
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
增值稅征免年限
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2023-10-20
老師您好:我想咨詢一下異地施工簡易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
小型批發(fā)企業(yè)實行輔導(dǎo)期管理需多長時間?
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2017-06-09
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年, 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
老師,這個發(fā)票信息查出來,說有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷信方已申報納稅,有沒有問題,這個
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2021-04-22
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