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我單位有一筆投標保證金90000,我去年給做成管理費了,以為能中標,結果今年沒有中標,今年怎么調賬
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2018-04-04
公司生產銷售A產品,2019年度產品銷量1000噸,銷售單價100元。產品成本費用資料為:單位直接材料30元,單位直接人工10元,單位變動制造費用10元;固定制造費用總額10000元;單位變動銷售及管理費用20元;固定銷售及管理費用總額15000元。?請問單位變動生產成本為()元?單位生產成本為()元?總生產成本為()元? 邊際貢獻總額為()元?息稅前利潤為()元?
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2020-05-27
小規(guī)模納稅人差額征稅的收入減成本扣除,成本沒按實際成本扣除,跨年度才調整,如:銷項發(fā)票收入10000-成本5000/(1+0.05)*0.05 成本進項發(fā)票是6000或4000要怎么處理?
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2019-05-18
主營業(yè)務成本為啥要結轉到本年利潤去?
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2020-02-24
為什么借方是本年利潤,貸方是主營業(yè)務成本?不懂
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2020-03-22
借:其他業(yè)務成本 59110 貸:銀行存款 59110 結轉期間損益本年利潤,其他業(yè)務成本顯示在借方,還是紅字
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2020-07-15
現(xiàn)在成都可以考管理會計嗎
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2017-09-28
將本期實現(xiàn)的主營業(yè)務收入36 700元、發(fā)生的主營業(yè)務成本21430元、稅金皮附加1600元、 銷售費用1 100元、管理費用3340元、財務費用230元轉入“本年利潤”賬戶。怎么編會計分錄?
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2021-12-02
老師,我剛剛練習完工業(yè)實操。里面97筆業(yè)務是將本月的成本和費用結轉到本年利潤里。我不明白的是,為什么管理費用和財務費用不全都結轉了?還留一些干什么?
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2015-05-04
老師,職工薪酬的歸集與分配 不是有直接計入成品成本的和不能直接計入產品成本的,為什么不加上車間管理人員的3萬再分配呢
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2024-02-27
某公司生產B產品,2018年~ 2020年的銷售量均為10000件,而生產量分別為10 000件、12 000件和8 000件,銷售單價為12元,單位產品變動生產成本為5元,每年固定制造費用總額為30000元,固定管理及銷售費用總額為10 000元。 要求:分別按完全成本法和變動成本法計算營業(yè)利潤。
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2021-04-07
年底企業(yè)所得稅季度報表,之前的只填了利潤總額,營業(yè)成本和營業(yè)收入沒填,公司去年一年沒有收入,只有個一分錢的營業(yè)外收入和四塊多的罰款營業(yè)外成本,剩下的就是管理費用,那現(xiàn)在填的話,也還是不用填寫營業(yè)成本和營業(yè)收入,直接在填利潤總額嗎?
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2017-01-09
年底暫估入賬,并結轉庫存商品發(fā)出成本,次年2月收到發(fā)票,如何賬務處理?需要調整商品發(fā)出的成本嗎?
1/2015
2020-05-17
你講:成本費用=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本+營業(yè)費用+管理費用+財務費用 利潤=營業(yè)利潤+投資收益+補貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 在哪里能夠找到依據(jù)
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2019-05-24
匯算清繳去年預估的成本,找不到票了,匯算清繳把預估的成本調減了,賬怎么處理
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2021-05-12
我公司是設計公司,成本項目中工資占很大一部分,之前一直沒用將工資劃分出來計入成本,而是全部直接計入了管理費用,這樣有沒有什么問題,正確的做法應該怎么做?內勤人員工資計入管理費用,設計人員的工資計入主營業(yè)務成本么?
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2014-10-21
26、31日支付修理費500元,其中生產車間300元,管理部門200元 27、31日用銀行存款支付第四季度短期借款利息900元, 28、31日結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資30000元,車間管理人員工資8000元,企業(yè)管理人員工資1680元 29、31日按工資總額的14%提取職工福利費。其中生產甲產品工人4200元,車間管理人員1120元、企業(yè)管理人員1680元 30、31日計算本月固定資產折舊4200元,其中生產車間2700元,管理部門1500元 31、31日將本月發(fā)生的制造費用按工資比例轉入生產成本 32、31日本月生產的600件甲產品全部完工入庫,結轉生產成本 33、31日結轉本月銷售500件甲產品的生產成本(甲產品單位生產成本200元) 34、本月應交增值稅38500元,分別按7%和3%計算應繳納的城市維護建設稅和教育費附加 35、31日結轉本月銷售A材料200千克的成本30元 36、31日將本月?lián)p益類賬戶的余額轉入本年利潤賬戶 37、31日按本月實現(xiàn)的利潤總額的25%計算并結轉應繳納的企業(yè)所得稅
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2020-07-06
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應付賬款-某某公司 21120 應交稅費-應交增值稅(進項) 1005.71 貸:應付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6 應交稅費-應交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認證,現(xiàn)在要調賬,該如
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2019-05-13
房產代理銷售公司有哪些合理成本費用
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2017-08-03
老師,電器有限公司賣空調的,開進來的成本發(fā)票型號,單價不同,該怎么結轉成本? 進來的都是空調,但型號不同,進來單價高于開出去單價,遇到這樣該怎么處理???我是代理記賬公司
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2020-11-12