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2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計提怎么做會計分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒有調(diào)賬,這個6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄啊?
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2018-06-11
2019年購入的原材料和勞務(wù)費至2020年5月多都沒有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個人獨資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個人所得稅后分配項目,投資者收到后要不要再交個人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司,請問如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷售收入盈利,總利潤是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
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2017-08-14
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師,請問一下您,小規(guī)模納稅人,到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅,開票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢?要怎么算呢?
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2019-12-19
企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報報了才可以,我沒有報去年的企業(yè)所得稅,就申報交稅了,這個怎么辦?
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2019-04-17
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補交,稅務(wù)局讓補交企業(yè)所得稅呢,會計分錄我該怎么做
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2022-03-07
企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅
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2019-09-23
你好,老師,我想問一下企業(yè)繳個人所得稅有積分的嗎?企業(yè)幫員工個人所得稅是不是可以抵企業(yè)所得稅?怎么抵企業(yè)所得稅??
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2019-06-24
公司是分公司,因為沒有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時計提過企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
有限合伙企業(yè)A投資了有限責(zé)任公司B,有限責(zé)任公司B用稅后利潤向股東進(jìn)行分紅,有限合伙企業(yè)收到的分紅再向合伙人進(jìn)行分配,自然人分配的利潤是按股息紅利交個人所得稅還是按生產(chǎn)經(jīng)營交所得稅?企業(yè)法人合伙人分配的利潤是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-04-12
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購進(jìn)蔬菜沒有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的這個成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個金額怎么填寫
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2018-03-08