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2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒(méi)有調(diào)賬,這個(gè)6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄?。?/span>
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2018-06-11
2019年購(gòu)入的原材料和勞務(wù)費(fèi)至2020年5月多都沒(méi)有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤(rùn)總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個(gè)人所得稅后分配項(xiàng)目,投資者收到后要不要再交個(gè)人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢?
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷(xiāo)售的公司,請(qǐng)問(wèn)如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤(rùn)的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷(xiāo)售收入盈利,總利潤(rùn)是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
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2017-08-14
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒(méi)有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下您,小規(guī)模納稅人,到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅,開(kāi)票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢?要怎么算呢?
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2019-12-19
企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報(bào)報(bào)了才可以,我沒(méi)有報(bào)去年的企業(yè)所得稅,就申報(bào)交稅了,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-17
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個(gè)金額怎么填寫(xiě)
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2018-03-08
請(qǐng)問(wèn)郭老師,所得稅季度預(yù)繳,對(duì)于小微企業(yè),所得稅稅率是25%?還是20%?減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這項(xiàng)怎么填呢?
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2019-10-12
我是想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)(108)一般企業(yè)報(bào)表格格式我選擇的是否,那還需要申報(bào)小企業(yè)收入和支出明細(xì)表嘛
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2019-04-26
合伙企業(yè),需要繳納企業(yè)所得稅嘛?合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個(gè)人所得,是按照年終獎(jiǎng),還是股分紅,還是工資薪金?
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2020-07-16
老師您好,我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計(jì)金額是怎么算出來(lái)的,謝謝
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2020-07-30
有限合伙企業(yè)A投資了有限責(zé)任公司B,有限責(zé)任公司B用稅后利潤(rùn)向股東進(jìn)行分紅,有限合伙企業(yè)收到的分紅再向合伙人進(jìn)行分配,自然人分配的利潤(rùn)是按股息紅利交個(gè)人所得稅還是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交所得稅?企業(yè)法人合伙人分配的利潤(rùn)是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-04-12
國(guó)家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購(gòu)進(jìn)蔬菜沒(méi)有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票的這個(gè)成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07