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我們是一家投資公司,收入就是,我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè),投資他們,然后他們給我們分紅,那么這部分收入需要開票交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?不是說投資賺到的錢在對方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得,分的時候就掉個稅之后再轉(zhuǎn)過來,那是不是企業(yè)所得稅就不用交了?
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2021-09-27
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計(jì)處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對于公允價(jià)值變動、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
所得稅申報(bào)延緩交所得稅,當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計(jì)提怎么做會計(jì)分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒有調(diào)賬,這個6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄???
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2018-06-11
2019年購入的原材料和勞務(wù)費(fèi)至2020年5月多都沒有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個人所得稅后分配項(xiàng)目,投資者收到后要不要再交個人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司,請問如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷售收入盈利,總利潤是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
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2017-08-14
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師,請問一下您,小規(guī)模納稅人,到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅,開票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢?要怎么算呢?
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2019-12-19
企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報(bào)報(bào)了才可以,我沒有報(bào)去年的企業(yè)所得稅,就申報(bào)交稅了,這個怎么辦?
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2019-04-17
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購進(jìn)蔬菜沒有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的這個成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
有限合伙企業(yè)A投資了有限責(zé)任公司B,有限責(zé)任公司B用稅后利潤向股東進(jìn)行分紅,有限合伙企業(yè)收到的分紅再向合伙人進(jìn)行分配,自然人分配的利潤是按股息紅利交個人所得稅還是按生產(chǎn)經(jīng)營交所得稅?企業(yè)法人合伙人分配的利潤是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-04-12