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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
老師,本月沒有銷項稅額,只有進(jìn)項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進(jìn)項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-05-23
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
上個月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項稅 12,560,984.83 222100102 銷項稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
購買金稅盤的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項稅額。在交納的時候沒有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問:小規(guī)模企業(yè) 銷項稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時候為啥會有一個借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
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