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買一個低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷時是借管理費用或制造費用,貸:低值易耗品攤銷,如果有的價值不夠,直接入制造費用,是借:制造費用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費用1400.8貸:其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應收款,對嗎
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2019-08-23
老師,假如交社險,公司替小李墊付個人應該支付的部分,借:管理費用 1000 其他應收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個月我發(fā)工資的時候,借:管理費用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師,借:管理費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出 借:研發(fā)支出—費用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30
報銷員工福利費 為什么要借 管理費用 福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工薪酬 福利費 貸銀行存款呢? 可以直接 借管理費用 貸銀行存款嗎 為什么?
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2021-12-07
社保個人部分是不是也計入管理費用了? 計提:借管理費用 貸應付工資發(fā)放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
這個月是籌建期 ,交了當月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應收款。另外,每月交的房租需要攤銷嗎?
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2017-05-24
銀行結(jié)算賬戶維護費,銀行回單箱年費,銀行購支票手續(xù)費是入管理費用還是財務費用?
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2017-06-14
員工生孩子時老板按月先付了工資,現(xiàn)在生育險報回來,門診部分借:銀行存款 貸:其他應付款** 借:其他應付款** 貸:現(xiàn)金 津貼部分:借:銀行存款 貸:應付工資 借:應付工資 貸:管理費用-工資 這樣做對嗎?
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2017-03-22
16年做的分錄借:其他應付款-xx 貸:銀行存款,但是這個是咨詢費來的,17年紅沖這筆分錄,然后做一張借:管理費用--xx 貸銀行存款,這樣可以嗎???
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2017-06-21
社保不用計提嗎?公司的會計是扣社保的時候直接 借:管理費用-公司設備 其他應收款 貸:銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上,是兩個股東,應該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費用 貸 其他應付款 老板如果是公司的錢借 管理費用 貸 其他應付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費用,借:長期待攤費用 貸:銀行存款,每月借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2017-05-21
老師,公司籌建期的裝修費,分期付款,付款時每期做借:長期待攤費用,貸:銀行存款,等裝修完結(jié)完款后,在做攤銷借:管理費用,貸:長期待攤費用。但是他這個是在籌建期,和經(jīng)營期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費用-社保費 營業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運費,這項費用時間是2016年8月1號到2017年7月31號。現(xiàn)在就做一筆付款會計分錄,借管理費用~辦公費,貸銀行存款就可以了嗎?
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2017-09-02
老師 員工張三憑票報銷墊付的款:可否借:其他應付款(單位名稱),貸:其他應付款(張三);借:其他應付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費用,貸:其他應付款(單位)/還是直接:借:管理費用,貸:銀行存款,不做任何外來
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2018-12-01
請問下這里怎么做呢?為什么不是先進入借管理費用 貸其他應付款-張恩惠 再借其他應付款張恩惠,貸銀行存款?
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2020-01-10
老師您好,借管理費用-業(yè)務招待費1020.00(金額962.26,稅額57.74這個我上個月忘做進項稅了)貸銀行存款1020.00,業(yè)務招待費,科目做錯了,應該是差旅費。本月怎么做賬。
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2019-12-06