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我是個(gè)人用面包車(chē)送貨的,屬于從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人嗎?屬于的話(huà),是按期納稅還是按次納稅呢?按次納稅的話(huà)增值稅起征點(diǎn)是300還是500呢?
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2019-12-18
老師,一家置業(yè)公司,銷(xiāo)售16年4月前的房地產(chǎn)(商務(wù)樓的其中一層),假如售價(jià)400萬(wàn)。增值稅采用簡(jiǎn)易征收方式,土地增值稅怎么算?還有其他涉及的稅有哪些?有一張其他會(huì)計(jì)寫(xiě)的稅率圖
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2019-08-08
老師,經(jīng)營(yíng)所得查賬征收未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅部分加入第一行收入總額里邊嗎?
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2022-04-13
我們是差額征稅,現(xiàn)在開(kāi)的是增值稅普票是否可以享受差額征收
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2019-10-22
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊(cè)
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2021-05-22
申報(bào)增值稅,多申報(bào)了0.01元,怎么辦?申報(bào)表可以修改嗎?還是改賬套?
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2023-10-21
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專(zhuān)業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話(huà)還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專(zhuān)業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話(huà)還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問(wèn)一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開(kāi)到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國(guó)稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
職工報(bào)銷(xiāo)一張18年9月份稅務(wù)代開(kāi)的增值稅發(fā)票,這張票不用的話(huà)行不行?有沒(méi)有影響?需耍怎么操作?
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2019-02-22
您好,金稅盤(pán)已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,記賬聯(lián)丟失,要怎么辦?要去稅局罰款嗎?具體操作是什么,謝謝。
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2019-08-20
老師,稅金及附加沖銷(xiāo)的是上個(gè)月計(jì)提錯(cuò)的增值稅,這個(gè)和下面明細(xì)不等的話(huà)無(wú)法申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?
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2020-07-14
老師我們公司有幾筆通行費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣到,這種要怎么操作?
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2019-06-12
老師,小規(guī)模因?yàn)樗沐e(cuò)增值稅多繳稅了,申請(qǐng)退稅了,多繳的附加稅怎么在電子稅務(wù)局里操作申請(qǐng)退稅呢
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2021-04-16
建筑施工機(jī)械設(shè)備出租并配備操作人員按照建筑服務(wù)繳納增值稅 那跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)還需要開(kāi)外管證嗎
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2019-01-08
老師,我用手機(jī)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,怎么只有增值稅,我想把附加稅也一起交了,操作的時(shí)候怎么添加附加稅
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2020-03-17
老師,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)票用完了,而且已經(jīng)申報(bào)的增值稅,但是申領(lǐng)新發(fā)票份數(shù)還是0,是什么原因呢?要怎么操作?
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2021-01-12
寧夏稅務(wù)局的相關(guān)稅務(wù)操作。是這樣,零申報(bào)了增值稅,附加稅自動(dòng)報(bào)了,但系統(tǒng)還是顯示未報(bào),有沒(méi)有影響?
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2019-01-14
我司2019.3月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票,購(gòu)方現(xiàn)在退貨。并已開(kāi)具已經(jīng)抵扣紅字信息表。我司要怎么在金稅盤(pán)操作
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2019-10-18