国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,月末增值稅怎么做賬務(wù)處理
1/1862
2019-10-30
企業(yè)購買理財(cái)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?稅率多少
1/4151
2019-11-14
我現(xiàn)在遇到一個問題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時候購進(jìn)了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營業(yè)執(zhí)照是在4月份的時候辦下來的,銀行賬戶是在上周辦下來的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒有通過公賬,現(xiàn)在遇到一個問題,就是我入賬的時候,購進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本,辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計(jì)開辦費(fèi)感覺不太對,有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬了,如果我全部入開辦費(fèi),不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
1/896
2017-06-30
老師,建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入,因此會存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致,這個怎么解決
1/18
2025-01-03
請按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
2/856
2023-11-17
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時 ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時,確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。
2/278
2023-12-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
1/2162
2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
1/1024
2018-02-28
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
1/1771
2019-07-06
老師,我這邊一般納稅人,假設(shè)10月銀行存款充值了油費(fèi),我在10月份就已經(jīng)記了預(yù)付款,在11月的時候收到了充值油費(fèi)的專票但實(shí)際上我還沒有加油,之后加油還會收到卷票,我應(yīng)該怎么記賬?
4/319
2021-12-30
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
1/1047
2019-03-12
建筑行業(yè)管理部門的行業(yè)代碼
1/3114
2019-08-12
公司名下沒有車輛,以公司的名義在加油站開戶辦卡,開出來的增值稅發(fā)票能抵扣和做賬嗎?
2/1586
2019-11-28
甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。
1/2379
2015-12-16
這個月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
1/795
2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫,還有應(yīng)交增值稅
1/649
2019-03-05
企業(yè)適用于簡易征收方法,在申報(bào)時主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
1/1243
2017-05-08
老師,你好,請問生產(chǎn)企業(yè)的銷售額免增值稅,附加稅要交嗎?計(jì)算方法?
1/1010
2020-03-26
提問:我們公司麗江點(diǎn)上的業(yè)務(wù)說是在地區(qū)較偏的地方加油后,油站讀不出信息所以無法幫我們開具增值稅專用發(fā)票,有這種情況存在嗎?如果存在這種情況應(yīng)該怎么解決呢?
1/702
2016-06-29
購買金稅盤時,第1步會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款第2步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入。第2步是購買的那個月就做,還是在抵扣增值稅的時候做?
1/496
2017-06-19