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公司加油先付款后用完了才能去中國(guó)石油開(kāi)票,那付款的時(shí)候怎么記賬,收到增值稅發(fā)票怎么記賬
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2017-12-06
請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)成品油95號(hào)汽油開(kāi)的專票好抵扣增值稅嗎?如果不好是不是就按普票入賬抵扣所得稅?
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2020-07-22
我用自己私家車(chē)加油,單位答應(yīng)給我報(bào)銷(xiāo),我是不是可以找加油站,開(kāi)具公司名頭的增值稅專用發(fā)票
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2020-03-16
土地增值稅清算時(shí)前期支付給物業(yè)的前期物管費(fèi),可以在土增稅和企業(yè)所得稅中扣除嗎
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2023-03-05
請(qǐng)按照平行記賬的方法,寫(xiě)出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門(mén)通過(guò)銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷(xiāo)14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營(yíng)收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
老師,建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入,因此會(huì)存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致,這個(gè)怎么解決
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2025-01-03
這個(gè)月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
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2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫(xiě),還有應(yīng)交增值稅
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2019-03-05
企業(yè)適用于簡(jiǎn)易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售額免增值稅,附加稅要交嗎?計(jì)算方法?
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2020-03-26
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來(lái)的,銀行賬戶是在上周辦下來(lái)的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒(méi)有通過(guò)公賬,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我入賬的時(shí)候,購(gòu)進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本,辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒(méi)有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計(jì)開(kāi)辦費(fèi)感覺(jué)不太對(duì),有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬(wàn)了,如果我全部入開(kāi)辦費(fèi),不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
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2017-06-30
一房地產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售的售房款,前期未開(kāi)具發(fā)票也未申報(bào)增值稅,后自行申報(bào)了不開(kāi)票收入繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求說(shuō)明理由,請(qǐng)問(wèn)老師我怎樣給稅務(wù)局說(shuō)明理由?
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2022-03-17
建筑行業(yè)管理部門(mén)的行業(yè)代碼
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2019-08-12
老師,我這里做了一個(gè)借:管理費(fèi)用8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸:銀行存款10的分錄, 然后這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在需要沖回,我方給對(duì)方開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理?
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2021-01-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、以及稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
某企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)由于倉(cāng)庫(kù)管理員管理不善報(bào)損原材料20萬(wàn)元(不含稅),在產(chǎn)品60萬(wàn)元,在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%,該企業(yè)如何稅務(wù)處理?(該企業(yè)購(gòu)入材料的適用稅率為13%)
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2023-03-16
企業(yè)外購(gòu)辦公樓,增值稅差額計(jì)稅,折舊怎么處理
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2018-07-11
固定資產(chǎn)評(píng)估增值后報(bào)廢企業(yè)所得稅如何處理?
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2017-05-27
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,月末增值稅怎么做賬務(wù)處理
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2019-10-30