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法人或者其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同,除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為有效?為什么不是應(yīng)當(dāng)是無權(quán)代理嗎?
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2019-09-05
老師你好,公司的貨款打到法人的銀行卡,怎樣合理避稅,
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2022-02-02
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
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2019-07-06
請(qǐng)問領(lǐng)導(dǎo)購買油卡充值2000元,公司是要記錄油卡嗎,還是只用做預(yù)付賬款-油卡充值?之后報(bào)銷油費(fèi)再?zèng)_減
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2019-07-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
老師,收到修理費(fèi)的專票,借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對(duì)嗎?
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2016-09-06
這個(gè)月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
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2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫,還有應(yīng)交增值稅
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2019-03-05
企業(yè)適用于簡易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
老師,你好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)的銷售額免增值稅,附加稅要交嗎?計(jì)算方法?
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2020-03-26
建筑行業(yè)管理部門的行業(yè)代碼
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2019-08-12
公司名下沒有車輛,以公司的名義在加油站開戶辦卡,開出來的增值稅發(fā)票能抵扣和做賬嗎?
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2019-11-28
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師你好,小微企業(yè)今年增值稅稅點(diǎn)1%,但是對(duì)方要增值稅3%的專票,賬務(wù)怎么處理
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2021-06-22
甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。
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2015-12-16
加油站 自用車加油應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
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2020-03-27
請(qǐng)問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
一房地產(chǎn)銷售企業(yè)銷售的售房款,前期未開具發(fā)票也未申報(bào)增值稅,后自行申報(bào)了不開票收入繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求說明理由,請(qǐng)問老師我怎樣給稅務(wù)局說明理由?
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2022-03-17