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老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結轉我做分錄借:應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉出未交增值稅 20 貸:應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
工商年報納稅總額 應交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應交稅金,應交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現(xiàn)在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,直接放在應交稅費-進項稅科目(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)?
7/1213
2021-08-05
用友T3的進行稅和轉出未交增值稅怎么改變科目方向性質
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
1/567
2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
2/1529
2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
1/1567
2019-05-08
當進項大于銷項的時候需要結轉到轉出未交增值稅科目嗎
1/3135
2018-11-12
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉到應交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調,要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應交稅費(應交增值稅)未達到起增點“忘記做結轉了當期應如何處理?
2/187
2022-03-15
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當時公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業(yè)務該怎樣做?
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2018-08-28
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉出 貸方余額 800 問題是這個公司應交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09