国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
1/967
2019-10-09
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
1/420
2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù),這個月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會計分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計提附加稅超30附加減半?
3/716
2019-12-30
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項目的業(yè)務(wù),是簡易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計稅方法的項目了再抵?。??還有應(yīng)交增值稅-簡易計稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
1/853
2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費”其他明細科目無余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù):
17/28789
2020-04-06
老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費-銷項稅 290元 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
3/121
2023-03-04
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
1/462
2015-10-12
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
1/1280
2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計提附加稅嗎?
1/960
2018-04-10
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
2/1144
2021-07-13
老師,我想問一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
1/1842
2019-09-11
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
1/762
2020-04-29
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
1/685
2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
1/502
2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
1/686
2019-04-29
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/744
2023-03-07
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
1/536
2023-03-14
小規(guī)模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
1/1360
2019-07-15
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
1/1326
2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
1/836
2022-03-12