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進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì))
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票,專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬,但是計(jì)提時要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報(bào)時并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計(jì)提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù),這個月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù),是簡易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。??還有應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元,其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元,那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2020-04-06
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16