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老師:你好!我公司2018年度虧損1萬(wàn)多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
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2019-08-20
老師你好 我想問(wèn)下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
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2021-04-12
老師,18年資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額季度平均值超過(guò)了1000萬(wàn),是不是就得按25%交企業(yè)所得稅啊?
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2019-05-06
這個(gè)月申報(bào)第二季度的所得稅,季初總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
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2020-07-09
老師,我咨詢(xún)下企業(yè)所得稅,比如1季度利潤(rùn)10萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬(wàn),2季度利潤(rùn)5萬(wàn)元,不用預(yù)繳企業(yè)所得稅,三季度利潤(rùn)8萬(wàn)元 ,是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅?算法是按8萬(wàn)元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù),可以這樣理解操作嗎?
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2021-09-16
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎? 問(wèn)題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問(wèn)題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師,你好!我們是一般納稅人,今年1季度盈利50多萬(wàn),已經(jīng)交了所得稅,后期兩個(gè)季度都是虧損,預(yù)計(jì)4季度也是虧損,統(tǒng)計(jì)下來(lái)整年的盈利沒(méi)有50萬(wàn),1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢?
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2020-11-18
企業(yè)所得稅報(bào)表,季初人數(shù),季末人數(shù),都怎么填?
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)第二季度的本年累計(jì)金額填列需要減去一季度的本年累計(jì)嗎?
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2019-07-06
所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么取數(shù)
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2019-04-04
你好,我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類(lèi))的表保存了,現(xiàn)在怎么登進(jìn)去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
老師,我在填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)公司,季度初,就是19年12月末,沒(méi)有發(fā)放過(guò)工資,沒(méi)有做過(guò)工資表。20年1月份有發(fā)過(guò)1個(gè)人的19年10月工資,一季度末,這個(gè)公司已經(jīng)沒(méi)有人做在工資表上了。那么,申報(bào)表上,是填,季度初人數(shù)0?季度末人數(shù)0?
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2020-04-17
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒(méi)有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢(qián)已經(jīng)交了,但是賬上沒(méi)寫(xiě)有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
繳納上年度企業(yè)所得稅,本年度怎樣填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表
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2022-04-13
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度是虧損的,本季度是盈利,用以前年度彌補(bǔ)虧損,怎么做分錄呢
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2017-08-11
老師您好,請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,但未做費(fèi)用入賬處理,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符,如何處理為好?直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致,做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符!
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2019-05-08
季報(bào)的企業(yè)所得稅A表的利潤(rùn)總額怎么填,是不是4、5、6月份三個(gè)月的利潤(rùn)表后的利潤(rùn)總額加起來(lái)的數(shù)呢
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2017-07-13
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng),第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng),能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表,利潤(rùn)是-218273.5元,原來(lái)2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元,年度財(cái)報(bào)也是-219025.5,我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14