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老師好 請(qǐng)問一下 委托加工物資可以下設(shè)明細(xì) 員工工資嗎? 因?yàn)檫@個(gè)員工是外派到被委托加工廠進(jìn)行生產(chǎn)線管理和監(jiān)督稽查等工作的,所以這個(gè)人員工資理應(yīng)放到這個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中去,但是現(xiàn)在不知道怎么歸集這個(gè)人員的工資。
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2021-06-12
我有一張紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票60萬票面金額,到期兌付今年12份(匯票現(xiàn)在還沒存錢錢)。我想提前貼現(xiàn)?就委托一個(gè)朋友。結(jié)果這個(gè)朋友把票拿到委托以外另一個(gè)公司,直接提現(xiàn)40萬走了。他構(gòu)成票據(jù)詐騙嗎,我該怎么保護(hù)我的權(quán)益?謝謝老師
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2019-09-25
我公司是商貿(mào)企業(yè),主要業(yè)務(wù)是購(gòu)入原材料80元、包裝物20元委托外廠加工,收回成品后和包裝物一起出售。成品入庫(kù)后,需要發(fā)物流又購(gòu)入打包快遞配送外箱10元。問:委托加工的包裝物20元、郵寄快遞的外箱10元,都是包裝材料,分別入什么科目?
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2019-08-14
國(guó)外委托我們公司做物流運(yùn)輸 流程就是從俄羅斯發(fā)往成都的集裝箱 然后我們?cè)傥袊?guó)內(nèi)其他物流公司還箱到深圳 然后國(guó)外會(huì)給我們服務(wù)費(fèi) 我們?cè)俳o國(guó)內(nèi)物流公司服務(wù)費(fèi) 中間有利潤(rùn) 這種情況要怎么繳稅 關(guān)于物流這方面有什么增值稅嗎
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2021-07-12
老師,我公司有委托加工廠加工,假如委托A加工廠加工某產(chǎn)品,最后給我司開票,產(chǎn)品單價(jià)1元,但是我司在B公司購(gòu)買包材,假如包裝盒單價(jià)0.1元,此周轉(zhuǎn)材料也在當(dāng)月結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那我銷售的時(shí)候,結(jié)算產(chǎn)品成本是不是就是1元
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2020-05-05
甲企業(yè)委托乙研究所研發(fā)一項(xiàng)技術(shù),委托研發(fā)費(fèi)用20w,企業(yè)自建廠房10w,材料20w,相關(guān)設(shè)備20w,該項(xiàng)無形資產(chǎn)分配如下,甲企業(yè)只擁有無償使用權(quán),乙研究所享有專利權(quán),知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于研究所,問題:無形資產(chǎn)不屬于企業(yè),企業(yè)相關(guān)費(fèi)用還能做進(jìn)研發(fā)支出嗎?
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2021-12-07
你好,老師,我想咨詢企業(yè)原先是生產(chǎn)加工企業(yè),現(xiàn)在改為銷售公司,自己購(gòu)買原材料,委托外單位加工,然后自己銷售,那么原先的設(shè)備也沒有處理,是放在委托的單位用于生產(chǎn)的本公司的產(chǎn)品的,那這樣折舊還提嗎?跟經(jīng)營(yíng)范圍銷售沖突嗎?
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2019-07-03
(1)12月2日.采用委托收款方式銷售給A公司成衣1000件,每件售價(jià)200元,已開增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 00元.增值稅稅額為32 000元。全部應(yīng)收款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù),并收到銀行蓋章的委托核算憑證回單聯(lián)。 (2)12月8日,銷售給A公司成衣4 000件,每件標(biāo)價(jià)250元,根據(jù)規(guī)定的折扣條件,A公司可得到10%的商業(yè)折扣,取得了增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)。全部應(yīng)收款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù),并收到銀行蓋章的委托核算憑證回單聯(lián)。 Lynne(提問者):(3)12月10日,根據(jù)合同銷售給B公司西褲500件,每件售價(jià)280元,增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)上標(biāo)明的產(chǎn)品價(jià)款為140 000元增值稅稅額為22400元。合同中按產(chǎn)品銷售給了B公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (4)12月16日,收到銀行轉(zhuǎn)來上月銷售給A公司商品的托收憑證收賬通知聯(lián),收款232 000元。
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2022-03-27
二、收到手續(xù)費(fèi)的委托代銷商品,受托方的分錄是這樣嗎 1、收到商品,借:貸理業(yè)務(wù)資產(chǎn)——甲公司2萬(200件*100銷售價(jià)),貸:貸理業(yè)務(wù)負(fù)債——甲公司2萬 2、對(duì)外銷售100件*100元 借:銀行存款11700 貸:應(yīng)付賬款——甲公司1萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 3、收到委托方開來的增值稅專用發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700,貸:應(yīng)付賬款——甲公司1700 4、注:代銷業(yè)務(wù)不要承擔(dān)增值稅。 借:貸理業(yè)務(wù)負(fù)債——甲公司1萬,貸:代理業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)——甲公司1萬 5
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2016-05-16
商貿(mào)企業(yè)自購(gòu)原材料委托外單位加工,對(duì)方開來加工費(fèi)發(fā)票,我們憑原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票進(jìn)行抵扣及計(jì)算加工后商品的成本,這樣可以嗎?商貿(mào)企業(yè)所有業(yè)務(wù)90%都是委托加工這種模式,商貿(mào)企業(yè)可以做這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?委外加工后商品入庫(kù)存商品總數(shù),開銷售發(fā)票時(shí)再分商品明細(xì)可以嗎?謝謝
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2020-05-25
老師你好,公司是受托加工,代加工的,生產(chǎn)分為3個(gè)步驟。一車間、二車間生產(chǎn)是委托方公司提供原輔料,本公司只負(fù)責(zé)加工。一二車間的半成品部分供三車間使用,一部分發(fā)給委托公司。三車間生產(chǎn)是本公司領(lǐng)用一二車間半成品+本公司采購(gòu)的一些輔料做成產(chǎn)成品。請(qǐng)問本公司生產(chǎn)成本如何計(jì)算
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2023-08-04
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,原材料成本為兩萬元支付,加工費(fèi)為7000元不含增值稅,消費(fèi)稅稅率10%,材料加工完成后并已驗(yàn)收入庫(kù),將直接用于銷售,售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格,雙方均為增值稅一般納稅人,企業(yè)適用的增值稅稅率為13%折,委托加工物資收回后入賬價(jià)值是多少
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2022-03-01
、某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬元;受托方收取的不含增值稅加工費(fèi)0.5萬元,代墊輔助材料成本0.5萬元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅為( )。(消費(fèi)稅稅率為10%)酒廠代收消費(fèi)稅=(2+0.5+0.5)÷(1-10%)×10%×10 000=3 333.33(元)。為什么要乘以10000 為什么要除以1減10%
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2021-05-09
5、下列各項(xiàng)中,關(guān)于消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)處理表述正確的有(?。?。 A、企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加 B、在建辦公樓領(lǐng)用應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交的消費(fèi)稅計(jì)入在建工程 C、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 D、委托加工環(huán)節(jié)受托方代扣代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本
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2018-12-17
銷售b產(chǎn)品一批,數(shù)量500件,單價(jià)150元,稅率百分之16,已辦妥托收手續(xù)
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2019-02-14
我想問下我們買了60塊板子回來 委托別的單位加工 12塊能正常使用 還有48塊報(bào)廢 對(duì)方開來的發(fā)票是 打樣費(fèi) 我是從委外走一下還是直接 做管理費(fèi)用-打樣費(fèi)
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2018-12-06
老師,小規(guī)模納稅人收回委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)的,受托方代扣開交的消費(fèi)稅是不計(jì)入成本的嗎?是不是說小規(guī)模納稅人代扣代繳的消費(fèi)稅是可以抵扣的?
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2020-02-29
老師,我有個(gè)實(shí)物問題,雙方有委托協(xié)議,委托方向讓受托方給取現(xiàn)出來給他們,具體是這個(gè)業(yè)務(wù)是 a公司打到 b 公司賬戶 6000 元,b公司從自己賬戶上取 5000 元現(xiàn)金給人家 a 公司,這樣 b 公司可以掙1000,b 公司需要開票嗎? 收 6000 付 5000,但是代理的 1000是不是應(yīng)該確認(rèn)收入? b 公司具體怎么開票,怎么做賬
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2023-12-21
老師,這道題選什么? 下列情況應(yīng)征收消費(fèi)稅的有 A.藥廠外購(gòu)已稅酒精制成醫(yī)用酒精、藥膏后銷售 B.白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售白酒產(chǎn)品時(shí)收取“品牌使用費(fèi)” C.化妝品廠將收回的一部分委托加工的化妝品發(fā)放給員工作為福利 D.酒廠收回委托加工的糧食白酒后,以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格直接出售
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2019-06-28
答案解析:甲廠銷售C型實(shí)木地板應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=70×5%=3.5(萬元) 甲廠留存?zhèn)}庫(kù)的30%C型實(shí)木地板應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(48.8+8)÷(1-5%)×5%×30%=0.90(萬元) 疑問:同樣是委托加工,同樣是受托方?jīng)]有同類價(jià)格,同樣是委托方收回直接對(duì)外出售有銷售價(jià)格,為什么銷售實(shí)木地板的題要以對(duì)外銷售價(jià)來算稅,而不用組稅價(jià)格
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2024-04-26