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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-05-16 22:45

這個(gè)主營業(yè)務(wù)收放要交稅費(fèi)怎么計(jì)提增值稅嗎

Bonnie 追問

2016-05-18 09:25

老師,宣傳用品17%,修理費(fèi)17%,低值易耗品17%,,,勞務(wù)派遣費(fèi) 6%, 貨物代理運(yùn)輸費(fèi) 6% 倉儲(chǔ)服務(wù) 6%,請問這些如果是電商行業(yè),拿到這些票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?不要轉(zhuǎn)出嗎?

吳月柳 解答

2016-05-16 16:31

用以下科目才正確,受托方相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
(1)收到商品
借:受托代銷商品
貸:代銷商品款 
(2)實(shí)際銷售商品時(shí)
借:銀行存款 
貸:應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
借:代銷商品款
貸:受托代銷商品 
(3)歸還A企業(yè)貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 
主營業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2016-05-17 14:46

主營業(yè)務(wù)的增值稅就是你公司應(yīng)交的

吳月柳 解答

2016-05-18 11:58

用于應(yīng)稅項(xiàng)目上的就可以抵

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這個(gè)需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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