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老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
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2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計算,其中三稅合計按增值稅計算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
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2015-10-12
老師,增值稅加計抵減是放到應交稅費-增值稅加計抵減科目,還是轉到應交稅費-未交增值稅科目?
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2022-08-18
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
您好!請問在去年12月的增值稅報表主表中哪一行能看到本年累計的應交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05
老師,好,我新來一家公司。發(fā)現(xiàn):應交稅費-應交增值稅是借方余額,假如現(xiàn)在是年底如何結平應交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應交稅費-應交增值稅933.04 借方:應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅,即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結增值稅的時候,是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費-應交增值稅進項稅,表示留底到下年的進項稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經(jīng)繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉讓房屋的個人所得稅應稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,計算轉讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價值
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2017-02-09
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
請問,今年增加值為404479萬元,去年增加值為410536萬元,為什么同比增長是正數(shù)?
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2021-05-31
老師保安公司個稅申訴后調(diào)的增值稅怎么調(diào)整的?為什么要調(diào)增增值稅?
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2020-05-12
結轉增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1300 這種方法是會計學堂老師講的,請問貸“借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600”與“ 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個位置?
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2020-11-14
銷售商品確認收入增值稅是 貸:應交稅費 ——應交增值稅(銷項稅額) 購進的話 是 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 月末增值稅的分錄怎么做? 下個月的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 中間怎么銜接???軟件的話是不是要沖掉進項和銷項差額走應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
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2017-10-31
我在19年12月里計提的應交稅費,借:應交稅費—增值稅—未交稅費轉出;貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時,借:應交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應交稅費—未交增值稅轉出。過賬后資產(chǎn)負債表的應交稅費是負數(shù)。請問老師這個負數(shù)正常嗎?還是分錄做錯了?請老師指導!
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2020-03-06
老師請問下, 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,是貨物與勞務加在一起不超過9萬,還是各算各不超過9萬,即貨物10萬交增值稅,勞務2萬不交增值稅,還是貨物10萬與2萬勞務都交增值稅?問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎?還是按9萬交增值稅?
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2018-07-01
增值稅也算進賬面價值嗎?
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2018-12-30