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內(nèi)賬應交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個應交增值稅科目
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2017-08-17
應交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應交增值稅為負數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
請問,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
老師,我代帳的企業(yè)是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費用都歸集在長期待攤費用科目對不? 需要買稅控系統(tǒng)嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開發(fā)票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦,報稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報呢?例如增值稅及附加稅,環(huán)境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎?
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2020-05-11
老師,你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補充申報,其中第一項稅控系統(tǒng)和技術維護費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內(nèi)容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務局報?
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2019-08-07
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[裝修費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應交增值稅’‘的各明細科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
中山營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定?
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2016-04-20
到年底,應交增值稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個科目到年底時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
請問老師:月末,進項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進行增值稅納稅申報呢? 問題三:進行本月增值稅申報的時候,會計的賬務處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應納增值稅為( )元。 應納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設備于2017年6月購入時已抵扣進項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設備應繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
營改增之后在系統(tǒng)內(nèi)按月申報城建和附征時,提示應按季申報,該怎么辦
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2016-05-26
老師,請問自然人扣繳系統(tǒng)的新員工,信息增加可以批量導入嗎,還是一定要一個一個增加啊
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2020-06-29
營改增,地稅未用完的發(fā)票在百旺系統(tǒng)上點作廢,后面該做什么?
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2016-06-03
網(wǎng)上預繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了,怎么撤銷回來重新填
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2020-06-18